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靳老师这里讲的代垫运费,没有讲代垫运费的增值税,想请教一下实际工作中代垫运费的增值税是如何做账务处理的?

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靳老师这里讲的代垫运费,没有讲代垫运费的增值税,想请教一下实际工作中代垫运费的增值税是如何做账务处理的?
2020-02-28 22:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-02-28 22:34

还是做为应交税费科目反应的,只是最后转到其他应收款

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快账用户4372 追问 2020-02-29 14:17

具体的分录能写一下吗?你说的我还是不理解

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齐红老师 解答 2020-02-29 16:38

借:其他应收款 贷 :应交税费-应交增值税

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还是做为应交税费科目反应的,只是最后转到其他应收款
2020-02-28
这个货运公司帮忙垫付的这一些,你放到其他应付款。报关的费用放到你这个购买产品的成本,如果说是销售的话,是放到销售费用。
2021-01-22
同学你好, 你给客户开发票做收入,你收到的发票直接做成本就行了 借银行4200 贷主营业务收入%2B销项4200 结转成本 借主营业务成本4000 贷银行存款4000
2020-08-28
同学你好 这个按照收到的发票做分录就行
2022-01-04
借:应收账款227000       贷:主营业务收入200000              应交税费-增值税-销项 26000              银行存款1000
2022-06-01
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