您好!简单的做法就是借应交税费-应交增值税-税务稽查补税 贷应交税费-未交增值税。 然后缴纳就可以了。

老师,你好,想问问,我这里有一家公司,他现在缴纳了2016年和2017年的增值税,产生了滞纳金,我现在想缴纳这笔税款,但是账上 没有计提当时的这两个税款,想问问现在我要怎样把这个税款补进账上?我不懂怎么做分录,麻烦老师帮看看,[玫瑰]
你好老师,我有个问题我这个企业2016年查到虚开增值税专用发票,税务处罚了只补交了增值税,没有补缴附税和企业所得税,当是让我按普票处理,现在2020年又让补缴附税和所得税,我想问一下这个还收我滞纳金和罚款吗?
老是,我想请问,我公司去年8月份有24.52的个人所得税没有缴纳,账上也没有计提这24.52的个人所得税,上月发现去税局清缴了。个税24.52,滞纳金4.8,一共29.32。这个怎么做分录呢?
老师你好,我有个问题想咨询一下,我公司名下有个房产,当时入账时也正常抵扣了进项税额,现在我想把房产转让给个人。我公司和房产同属一个城市,公司所在A区,房产所在B区,这个我该怎么缴纳税款,都需要缴纳什么税?
请问老师,问题是2121年10月份缓缴的增值税本来应该在22年8月份交上,当时没有交,现在我可以采用两种方法补缴税款, 1,更改2021年10月份增值税报表,当时会产生滞纳金, 2,更改22年4月份增值税报表,在查补税款栏填上,这样不会有滞纳金, 我想采用第二种补交税款,这样可取吗,有风险吗?
如果我只做免税出口 不做出口退税 请问我需要收集哪些单证被查和结汇 申报免税嘞?
请问老师有限合伙企业买卖股票需要缴纳哪些税费呢?
啥叫做开户银行?不懂
老师您好 我个税申报年终奖没有超过36000一年为什么个税系统显示还要交税 是不是报表填错了 需要注意哪些点
我们是一家酒品经销商,我方外聘业务员进行销售推广,推广中产生的费用由业务员先行垫付,酒厂核实费用后承担该项费用。要求是我方开具6个点的服务费发票,款项经由我司支付给业务员。现在有2个问题:1、支付外聘业务员的费用没有发票,如何入账; 2、我司承担了6个点的税负,能否在税务规划上给与建议。
现在差额开票,票面,做账的话按1.05做还是1.06
公司从3月份开始所有员工社保都停了,其他业务还正常,个税这块应该怎么操作,怎么规避一下税务风险
公司签了一个合同是关于网站网页维护的,一年400,这个算印花税的时候是属于纯劳务?还是技术服务?
房产原值根据决算报告上的金额吗
老师好,我公司与某街道签订【辖区内部分生活垃圾厢房智慧赋能项目】技术服务合同,技术服务费计入高新收入。认定高新收入需要提供哪些证明材料?
这个跨年了不需要用到以前年度调整损益吗?我也不懂怎么用,我之前想到是先补提16年和17年的增值税,然后再缴纳,但是想到那么久了,需要用到以前年度调整损益。 他家是一直欠着的税款,没钱交,现在才补上的
您好!所以这个要看是什么原因要调了。
哦,那像他这种情况,我要怎么做呢?
你好!我不知道他是因为什么要补缴啊。只是如果税务局不要求做其他的,只要求补增值税的话,可以按上面的分录做