同学你好!是的 是这样写的哦

老师 老师我们在京东买的饮水机开的专票,分录这样做对吗: 借:管理费用—办公费 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
老师,购买办公用品收到增值税普通发票,分录 借:管理费用 323.01 应交费用-增值税进项税额 41.99 贷:银行存款 365 还是管理费用直接是价税合计,谢谢
老师,我们是一般纳税人,比如收到费用的专票,是不是借管理费用,应交增值税进项,贷银行存款
老师好,我们是一般纳税人收到一张3%的专票,买的办公用品,借管理费用应交税费应交增值税进项税贷银行存款对不
我买的办公用的出库单,对方开的专票,我记入管理费用,借管理费用,贷银行存款吗,还是要借管理费用,应交税费,增值税,贷银行存款
填写生产成本情况是生产成本借方还是贷方
普通发票可以开13个点,这种发票有用吗
开办费核算哪些费用老师?是在哪个阶段算是开办费
郭老师,想咨询您个问题。
5050表中如果工资薪金支出填错有没有影响,会影响其他表吗
各位老师大家好,线下带出纳业务一个月,收多少钱学费,老师们指点一下
请董老师解答,请问老师,相关总成本的计算公式是怎么样的,怎么跟经济订货批量有点像
老师我想问一下,我们公司员工社保补缴的那部分我们做到工资表里面,这一块补缴的金额我们冲稳岗补贴可以吗?会计分录:借:银行存款,贷:营业外收入-政府补贴,冲稳补会计分录:借:营业外收入-政府补贴,贷:其他应收款,上面这两个分录对不对?
咨询下:支付个人劳务费,如果考虑个税与增值税,会计分录怎么做?
老师,公司买的车,上户上到员工名下的,可以用公司账户打款给销售方吗?
谢谢老师
不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢