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我们公司1月份13税率开成了0税率,2月份做了红冲,1月份的申报表开具的0税率的发票我应该如何塡具呢

2020-03-09 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-09 15:20

这个要具体咨询一下您公司的专管员,这个各地是不同的。有的税局要求直接按错误的金额填写,有的税局要求换成正确的税额金额填写。具体要咨询。

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这个要具体咨询一下您公司的专管员,这个各地是不同的。有的税局要求直接按错误的金额填写,有的税局要求换成正确的税额金额填写。具体要咨询。
2020-03-09
您好,开错了,就在错误的栏次填写
2023-10-22
你好;  你开的是什么发票内容的; 正常现在没有0税率的; 你说下业务
2023-07-07
你好你申报时候这个9% 一栏是负数,这个13% 一栏,按发票对应填写就可以,主表销项税额,是合并之后的
2021-07-30
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