同学好,已经跨月了只能开具红字发票
你好我想问一下 我1月份开的普通发票需要作废 现在已经3月份了 跨月不能作废 我能自己在开票系统里面销项吗
老师想咨询点事 我3月份开的发票 他4月份拿来说要作废掉 因为隔月不能作废 我只能给他冲红字 那这个3月份的税还要交吗 本身销项比进项多2000多 现在他3000多一冲红字进项就比销项多了
我想问一下,如果我这样不行,我的票九月份已经开主要是已经全额给他开完了,你说呢,我把这个票拿回来作废,冲红十月份冲红预缴税款以后重新开,这样可以吗。作废是肯定不能作废,应该那个因为九月份儿开的也没有九月份儿月底收没有作废,你现在只能是冲红,然后重新开,这样可以吗。
#提问#各位老师你们好,我想问一下,12月份我开了一张3000的专票,但是开错了,上面没有开户行,所以我当时在票上点了作废,可能没有作废成功,然后我又重新开了一张3000的专票,今天才发现,之前那张票没有作废,已经跨月了,怎么办?
老师,你好!我4月份开的发票,是普票。纸质发票由于操作失误打印废了,但是税控系统里的发票是正确的,现在已经是5月份,跨月了,应该怎么处理?
老师给我整理一套计提工资、社保及发放的会计分录
我们出口报关FOB价,客户把国际段的运费打到我们账上,让我们转付给货代,这样合规吗?国际段的我们还要不要发票
请问老师,我们做乐器培训,有收据确定的收入,通过付款码付款到公司账上的收入会被银行扣除手续费,不去6000的收入,有18元的手续费,到对公账户就是5982,那我们是用6000确认收入呢?还是5982呢?
老师,以前税控盘的480元的减免费用怎么进行会计处理?会计分录,一般纳税人
赠送的软件可以长期使用吗
这个月申报小规模纳税人的时候提示需要将减征和免征的增值税计入营业外收入,我们原来都是按1%的税做的收入和增值税。现在另外2%的减免增值税应该怎么做账务处理?
快账里的套账能删除吗?怎么删除?
老师,企业所得税预缴申报实际发放金额比计提金额,申报个税金额都大,会不会有风险,原因是去年24年的工资计提申报了个税,形成欠薪了,在25年才发放
老师好!我想咨询一下企业所得税每个季期初期未数怎么算的?
初级会计证书什么时候领取