你好,借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
老师 如果我这个月只发了部分员工2月和3月的工资。我怎么记账啊
老师您好!我想问一下,这个月工资,下个月2号发。那么记账凭证怎么写。如果当月发放当月工资,记账凭证怎么写?
老师,我们公司有2月份新进员工,但是2月份上个会计没有做工资,现在3月补发工资还来得及吗,那我的社保和个税怎么办?我还是4月份一次性发二个月的工资啊,这个怎么处理?
老师,如果2月初银行支付的货款,月末到货了,3月发票再到那怎么记账啊?这几笔怎么记账啊
属于2月份收入,没收到钱,发票和款都在3月份收到,然后这个工资必须在3月份发,我这个施工人员工资可以2月份计提,3月份结转,但销售人员工资2月份不能计提,计提自动结转了,影响利润,销售人员工资如果3月计提3月发放的话,我这工资表咋做,销售人员工资表做几月份?
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
工资没有发完
工资都是做分录的,一样的
预支工资呢? 我们公司的工资应该算成主营业务成本吧
借其他应收款 贷 银行存款
这个要写人名吧 那我以后发工资的怎么区分
借其他应收款 贷 银行存款,需要设置二级科目
借其他应收款 --- XX 贷 银行存款, 是这样吗?
借其他应收款 --- XX 贷 银行存款
那发放工资时 我怎么详细记录 加入他的工资15000 他预支了10000 剩下的5000 我再发放工资时怎么记录啊?
借 管理费用-工资15000 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 5000其他应收款 --- XX10000