你好,借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

老师 如果我这个月只发了部分员工2月和3月的工资。我怎么记账啊
老师您好!我想问一下,这个月工资,下个月2号发。那么记账凭证怎么写。如果当月发放当月工资,记账凭证怎么写?
老师,我们公司有2月份新进员工,但是2月份上个会计没有做工资,现在3月补发工资还来得及吗,那我的社保和个税怎么办?我还是4月份一次性发二个月的工资啊,这个怎么处理?
老师,如果2月初银行支付的货款,月末到货了,3月发票再到那怎么记账啊?这几笔怎么记账啊
属于2月份收入,没收到钱,发票和款都在3月份收到,然后这个工资必须在3月份发,我这个施工人员工资可以2月份计提,3月份结转,但销售人员工资2月份不能计提,计提自动结转了,影响利润,销售人员工资如果3月计提3月发放的话,我这工资表咋做,销售人员工资表做几月份?
老师,我们公司是一家机械设备租赁公司,什么情况下可以把修理费计入管理费用?因为我想降低一下利润
老师,你好,我公司2025年11月开了一张400多万的销售发票出去,现在他们的会计说,让我们红冲重开,拆分多张开。这样有什么风险吗
老师你好,请问公司做贷款,银行贷款部让我把公司的承建商,还有项目背景发给他,要这个是要做哪种贷款的呀
老师,坏账收不回来了,金额较大,应该怎么操作可以税前扣除?
老师,未销售库存商品丢失怎么账务处理,有员工赔付
个税汇算清缴,财务申报个税的需要做什么?
老师,什么条件达到规上企业的标准,需要报统计局数据
老师,请问1月份交付了土地,去年12月收的租金,开票额度不够可以3月份再开票吗,我们是小规模纳税人
老师您好,请问应收账款可以贷款吗?
2024年12月开出销售发票,对方没走账,现在要求我红冲该发票,可以吗
工资没有发完
工资都是做分录的,一样的
预支工资呢? 我们公司的工资应该算成主营业务成本吧
借其他应收款 贷 银行存款
这个要写人名吧 那我以后发工资的怎么区分
借其他应收款 贷 银行存款,需要设置二级科目
借其他应收款 --- XX 贷 银行存款, 是这样吗?
借其他应收款 --- XX 贷 银行存款
那发放工资时 我怎么详细记录 加入他的工资15000 他预支了10000 剩下的5000 我再发放工资时怎么记录啊?
借 管理费用-工资15000 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 5000其他应收款 --- XX10000