你好,借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

总分公司,总公司把自己签的合同给了分公司做,但客户付款时又付给了总总公司,这合理吗?
总公司和分公司会做合并报表吗?
自产的入账不是按公允价值入账吗,是按成本?
老师,想问一下学校收学生秋游费100,但后期要付给旅游公司90,还有一些学生没去参加秋游,需要退费的,这种要怎么做账啊
4s店的上牌费计入其他应付款的下一步怎么做
总分公司,都是一般纳税,如果总分公司相互有真实的业务往来,总公司和分公司相互开发票算不算虚开发票?
办公设备维修和保养服务跟办公设备维护和保养发票大类是都是劳务吗?两个意思一样吗
12月升一般纳税人了,账上挂的预收,如果是没确认的收入该怎么办,现在确认需要按13%交税吗
办公设备维修和保养服务跟办公设备维护和保养发票大类是都是劳务吗?两个意思一样吗
暂估入库的正确分录(一般纳税人)
工资没有发完
工资都是做分录的,一样的
预支工资呢? 我们公司的工资应该算成主营业务成本吧
借其他应收款 贷 银行存款
这个要写人名吧 那我以后发工资的怎么区分
借其他应收款 贷 银行存款,需要设置二级科目
借其他应收款 --- XX 贷 银行存款, 是这样吗?
借其他应收款 --- XX 贷 银行存款
那发放工资时 我怎么详细记录 加入他的工资15000 他预支了10000 剩下的5000 我再发放工资时怎么记录啊?
借 管理费用-工资15000 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 5000其他应收款 --- XX10000