同学放在3月份工资表就可以
3月初新建的账套。3月发2月份的工资。我就是2月份工资计提和发放都一起在3月份做了。但是里面涉及到2月份的保险,这个没办法在这个新账套里面体现。而且这2月份的工资成本体现在3月份的账里面。这3月份的利润表成本不就增加了。但是只能这么做。而且这个公司人员工资就是次月计提和发放。
老师,残疾人就业申报表里的工资总额,看工资的所属期是啥意思呀?我没明白,我申报2021年得残疾人就业申报表,比如2020年12月计提2020年12月份工资2月,2021年1月发放2元,2021年1月计提2021年1月份工资3元,2月发放1月工资3元,3月计提4元工资等都是隔月发放工资,当月计提,到了2021年12月计提2021年12月工资1元。2022年1月发放上月工资1月,那这个残疾人就业申报里的工资总额是怎么加的呀?老师帮忙加个开头和结尾就行,
2月份工资表里,有一个员工个税少扣,在三月份发放2月份工资的时候,做了其他应收, 借:应付职工薪酬 借:其他应收款 贷:银行存款 贷:其他应收社保 贷:其他应收公积金 贷:个税 少扣的这部分个税,在做三月份的工资时在工资表中剪掉了这一部分,3月份计提工资是按减掉后工资计提的,4月份发三月份工资的时候怎么冲掉其他应收那部分
属于2月份收入,没收到钱,发票和款都在3月份收到,然后这个工资必须在3月份发,我这个施工人员工资可以2月份计提,3月份结转,但销售人员工资2月份不能计提,计提自动结转了,影响利润,销售人员工资如果3月计提3月发放的话,我这工资表咋做,销售人员工资表做几月份?
企业集体转新公司人员4月份进行转移,3月已经终止合同,新公司5月开4月工资计提工会经费为4月工资基数,但原公司账务中为4月份缴纳2月份工资基数的工会经费及个税等,这样3月份的工资基数我也不能再新公司计提工会经费,那5月份还得计提一次3月的工会经费在老公司里吗?可是人员已经都没有了,但3月有个人所得税余额在老公司账务
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
唱歌几百元发票能做福利费吗
给供应商付款扣了手续费 借:应付账款10000 财务费用5 贷:银行存款10000 银行存款5 这样做会计分录可以吗?还是贷银行存款10005?
娱乐服务可以写福利费吗
老师,这个账套启用期间写什么日期啊 电脑账是3月份的 那年份选?
3.20x4年5月20日,甲公司以一栋厂房为合并对价,取得乙公司60%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日◇该厂房的账面原价为700万元◇已提折旧200万元◇已提减值准备30万元,公允价值为800万元。甲公司投资当日"资本公积﹣﹣资本溢价"为50万元,"盈余公积"为20万元。合并当日,乙公司净资产的账面价值为600万元,公允价值为1500万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易◇会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。。要求◇(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制公司合并乙公司的会计分录。(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
2.20x4年3月1日,乙公司通过换股合并取得了B公司70%的控股权。乙公司共计发行股票(债券)1500万股,每股面值1元,合并日市场价格为每股2.5元。同时,乙公司以银行存款支付发行过程中产生的佣金、手续费等10万元,支付与合并直接相关的费用5万元。合并日,B公司净资产账面价值为2500万元,其中,股本1500万元,资本公积500万元,盈余公积和未分配利润分别为400万元和100万元。合并日B公司可辨认净资产公允价值为3000万元◇其中增值额500万元为固定资产的评估增值。假定此项企业合并之前,乙、B两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制乙公司合并B公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制乙公司合并B公司的会计分录;(3)假定该合并为非同一控制下企业合并,计算合并报表中确认的商誉金额。
我能不能做到2月份?
可以的,这个真的影响不大
影响大,小公司销售人员工资占大半了,销售人员工资表能不能做到2月份,计提发放在3月份
如果工资表做到3月份里面,员工签字时又要跟她们解释,越解释他们还越糊涂
签2月份工资单时,他们只看工资表上的总工资,跟他们说不明白
同学你如果做到2月份就计提到2月份
那我把2月份销售人员工资做到工程施工里面计提,到3月份结转,到3月底计提3月份工资时,从工程施工里减去2月份销售人员工资放到销售费用里可以吗?
你这样就会自己做起来很麻烦
我感觉把2月份销售人员工资放到2月份工程施工里计提,到3月份计提时把它弄准,这样操作可以吗
同学你放在2月份工资里,他本来就是2月份的费用,
你是说销售人员工资工资表做到2月份里,计提发放在3月对吗
2月份计提,你可以发放在3月,同学
老师2月份计提销售费用就在2月份了,我是想把这个费用放到3月份,但3月份实际要发放,工资表可以把这个费用做到2月份工资表里吗
可以的,同学,是这样的
要不销售费用2月份计提,结转工程施工成本时把这个销售费用2万从工程施工扣下来下月结转,然后销售费用自动结转,这样操作不知道可行?
你好是可以的,同学