您好,学员,对的,可以扣除包含按比例扣除。

老师,这个题目A选项 广告费是安比例税前扣除呀。像题目中说的可以税前扣除要把能发生额据实扣除与安比例扣除的一起选吗?答案只是解释了b不能扣除
老师好,有几个基础的问题想了解下,望老师解答。 公司性质:一般纳税人 1:向平台充值的广告费属于进项票吗?这个可以抵扣增值税吗?如果不可以的话,是不是只能当成费用票来做公司利润的时候用? 2:如果对方公司是小规模,开具的进项票可以正常抵扣吗? 3:一般纳税人的税务应该怎么去合理安排进项销项的比例?例如销售100万,进项需要多少?费用票需要多少?才算是一个正常的比例?
老师我们建筑借出资质,只收取管理费税金由他们本人承担,比方说,签订100万合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老师这60万材料中有13% 和3%税票,老师您说我提前扣除他们税点 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老师比方说有的13%票, 这个票据也是真实的,我到时候退给他们税点时候,我是按照13%开票税率点退给他们?还是按照多少退给他们老师,实际操作时候没弄过!那有的3%税票呢? 我本身缴纳9%税 加上附加费用折合到10%了!咨询别人,他们说,建筑税负率2.7%左右,不能都退给他们,是啥意思,我不理解!老师说的比较乱,就像我举例,怎么到时候按照什么退给他们税点钱,比方说我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退给税点 我就得吃亏了,折合起来,需要缴税了! 但是当时是按照10%收取的!怎么把控这块 3%,那部分的我怎么退法?
我们今年是第一年申报加计扣除,原本可以退税1521929.07*0.25=38.04万,但因为税务要查账,说退1万多就不用查账,超过就要查账,所以我们就在加计扣除上把50行的金额从原1070664.61调至3046000.37 使最后51本年研发费用加计扣除总额变成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申报的中介人员说今年高新是机器打分系统。里面说了按最小分值的测算研发费用,这会导致高新研发费用不达标 现在企业在高新评审中会遇到一个问题:评审专家问题,账面上研发费用与加计扣除金额差异过大,基本是全部剔除,会问你研发费用是否合格 从而引起研发费用真实性问题 就会对高新申报有影响是这样吗,(高新说我们高新申报要在2022年11月份才办下来)
案例4】居民个人王某在甲公司任职,同时还设立一家个人独资企业(A企业)利用业余时间从事设计服务。王某有一个女儿,就读于小学2年级;王某是独生子,父亲已经去世,母亲65周岁。2020年,王某除了在甲公司取得工资收入外,其经营的A企业全年销售收入为1000000元,销售成本和期间费用为830000元,其中业务招待费10000元、广告费20000元、业务宣传费80000元、王某工资120000元、雇员工资80000元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。1.在计算王某的经营所得个人所得税时,A企业2020年发生的业务招待费准予在税前扣除( )元。A. 1500 B. 5000 C. 6000 D. 100002.在计算王某的经营所得个人所得税时,A企业2020年发生的广告费和业务宣传费准予在税前扣除( )元。A. 100000 B. 150000 C. 300000 D. 200003.下列各项中,在计算王某的经营所得个人所得税时,不得在税前扣除的是( )。A. 王某应享受的子女教育专项附加扣除B. 王某应享受的赡养老人专项附加扣除C.王某工资120000元D.雇员工资80000元4.有关王某经营A企业取得的经营所得2020年应缴纳的个人所得税,下列计算列式中,正确的是( )。A. (1000000-830000)x20%-10500B. (1000000-830000+120000)x20%-10500C. [1000000-830000+(10000-5000)]x20%-10500D. [1000000-830000+(10000-5000)+120000]x20%-10500
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗