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我购买了一批材料,已经入库了,只拿到了出库单,没有发票,但钱已经对公账户转了,这个应该如何做账呢?

2020-03-13 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-13 12:01

您好,先暂估入账;借:原材料 贷:应付暂估 付款 做预付款 ,借:预付账款 贷:银行存款

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快账用户5697 追问 2020-03-13 13:23

这个是做同一笔分录还是分开做呢?因为付款确实是收货时付的 还有就是收到发票时,就红冲暂估的做一笔,再贷记预付的做一笔是吗

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齐红老师 解答 2020-03-13 13:25

您好,分开做分录。收到发票再红冲,和您的说的做法一致。

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您好,先暂估入账;借:原材料 贷:应付暂估 付款 做预付款 ,借:预付账款 贷:银行存款
2020-03-13
可以暂估入账的额
2022-05-09
您好,内账一样的分录,因为发票以后还是会到的,内外账的差异就是无票收入和无票支出不体现在外账但记录在内账
2023-10-08
借原材料 贷银行存款
2021-05-29
你好,对于外账来说,如果咱没有收到发票,可以暂时不做入库的凭证处理的,嗯,然后付款的话,可以先 借预付账款贷。银行存款
2022-09-30
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