同学,你好,实际工作中只录凭证,报表会自动出来
老师,这个页面就是金蝶软件的吗 先把凭证录好,后边的报表就自动生成了对吗 实际工作中就只录凭证就行,不用录入报表对吗
老师,请问个人所得税申报时,实际工资160元,申报表填的如图这样填对吗?第一次填临时工申报表不知道怎么填,那个费用800用不用管,是收入填了就自动有了的,后面蓝色勉税收入要不要填,工资就只160元
老师,员工报销公司购买电脑的费用(超过5000元),然后我们财务做账软件里有固定资产系统这个模块,但是我们在固定资产系统录入增加的资产,这个系统就自动生成下面这样的分录凭证了: 借:固定资产 应交税费(进项) 贷:银行存款 但是这样的话,就体现不出来,员工报销的费用了,这怎么办呢?
老师,就是现在把前期纸质的会计凭证从新录入系统,发现前任会计账务处理很多都不合规,特别有些期间的财务报表跟税务申报的对不起,明显就是差凭证,可是凭证装订上面填写的多少张会计凭证跟实际的也能对上,不知道前任会计是怎么申报的,明细账也没有,不清楚申报数据是怎么来的,这个好几年了该怎么调整
老师你好,我想问个问题就是我们是开发软件的公司,对方委托我们开发软件,对外报价为15万,成本10万,这儿的10万成本就是员工工资是嘛,分录就应该是:借:银行存款贷:主营业务收入 应交税费 成本就是借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬这个分录是对的吗? 后期又发现这个软件轻微改动后,就可以对外当作产品销售,但最开始没有计入研发费用就没有无形资产就形成不了产品对外销售, 我的这个想法是对的吗,这样又怎么处理
老师,补账怎么补啊老师,我这刚上班发现这家餐饮公司,前两年没做账[捂脸]但是开了一些票出去[捂脸]金额也不大都是几十块钱
老师,会计科目余额表在建工程的数,审计报告资产负债表写在了工程物资,这个有影响吗,谢谢
老师请教一下,这个月我的进项超过销项怎么做账务处理?
老师,建账时发现应付账款的期末余额有很多在借方,也有一部分贷方,我想按照科目余额来建账,把应付账款的借方余额写成贷方负数,试算平衡后和上一期的资产负债表里面的资产总计,负债和所有者权益合计数对不上的,其他都可以对上。这样算错吗?
5月8日入职,单休,本月应出勤天数是多少天
老师,一家公司申报工资的时候一般是按应发工资进行申报是不是,他有一个每月扣除的水电费几十元,这种我应该怎么申报呀
老师您好!我们是处理固废公司,收到固费后,要结转吗?结转分录怎么写?
已经做完24年的汇算清缴了。现在发现全年利润表收入和增值税表收入差0.99元。这个差异我怎么调整。
老师,每个月有销项税,又有进项税,又有留抵税,我应该怎样计提增值税呢?
老师,在25年补计提了21的企税并缴纳,做的分录借利润分配未分配贷应交税费,请问年度财务报表需不需更正填写?