你好,对的,
老师,请问一下增值税,销项大于进项 当月月底是不是做分录如下:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 次月 借:应交增值税-未交增值税 贷:银行存款
老师,月末结转增值税的分录如下对吗? 进项大于销项 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师,当月销项税4166.17 ,进项税4095.96(已勾选认证)增值税月底结转是不是 这样录 1、借:应交增值税-应交增值税-应交销项税 4166.17 贷:应交税费-应交增值税-应交进项税 4095.96 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 70.21 (在贷方需要缴纳 )2、借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 70.21 贷:应交税费-未交增值税 70.21 3 、下月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 70.21 贷:银行存款 70.21 ;
月底增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、需要计提增值税 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
老师,本月计提增值税,下月缴纳 本月分录: 1.借 应交税费_应交增值税(销项税额) 贷 应交税费_应交增值税(进项税额) 应交税费_应交增值税(转出未交增值税) 2.借 应交税费_应交增值税(转出未交增值税) 贷 应交税费_未交增值税 下月分录 借 应交税费_未交增值税 贷 银行存款 是这样吗?
老师,在债务重组的题目中,如果债务人用长投抵债,请问,债权人拿到长投后,长投的入账价值是放弃债权的公允,还是长投自身的公允
有没有办过工商银行线下变更持盾人的老师,想问带谁身份证问题, 需要带新旧持盾人身份证复印件还是只带新持盾人身份证复印件就可以呀
老师,我的供应商的产品是进口产品,他卖给我只能按照未税价,不给我们开票,我们要将产品卖给老外,这种没有进项票的情况下,怎么办?
老师 公司是小规模纳税人刚刚做完8月份的账,结账的时候显示应交增值税未交增值税为21433.52元,为计提税金,如何处理
老师师,个体工商户的经营者和有限公司的法人可以是一个人吗?为什么?
老师,其他权益工具投资是不是对应纳税所得额和所得税这两个的计算都没有影响
个体经营普通发票误开成增值税发票怎么办?
你好,供应商是与我司香港公司签了合同,然后我们收到货,有部分货是用子公司(境内退税公司)报关出口。但是我们在采购时是无法知道那些货是正清报关,哪些是灰清报关。都是正清报关用了多少货,才找工厂补开发票和重新签订报关出口货对应的采购合同,这样开出来是算虚开发票吗? 发货是这样:货是统一发给我们仓库(国内一个公司),仓库是分别跟香港公司和子公司各签了一份仓库发货收货仓储协议,实际工厂发货是一起把货(有多少货是正清是不清楚)给了仓库,物流是显示从工厂发货给仓库地址。
老师您好,个人取得汽车租赁费需要缴纳个人所得税吗?个人所得税由谁代扣?租赁给小规模餐饮企业,租金12万元,个人需要向税务局缴纳多少税费呀?
460911元借款,利息1.5分,224天多少利息,辛苦帮忙算下谢谢