你好 1. 已缴纳的税费 你可以去申请退税的 或者申请抵减 。你先缴纳的做 借应交税费-未交增值税贷银行存款 。 到时以后月份抵减或者退回 在冲这笔分录 2. 确定的进项税 你就转到转出未交增值税借方放着 以后抵减

疫情期间发生的经济业务实例。 河北高速集团所属服务区,2020年2月28日收到税务通知,自1月份开始,疫情期间免交增值税。 实况: 高速服务区2020年1-2月份按照正常程序进行会计核算,其中庄南服务区1月份销项税额大于 进项税额,且将应交税额已经 上交。庄东服务区1月份的进项税额大于销项税额。 问题:如何调账? 庄南服务区1月份己交税费如何调账? 2月份发生已经确认的进项税如何处理?
疫情期间发生的经济业务实例。 河北高速集团所属服务区,2020年2月28日收到税务通知,自1月份开始,疫情期间免交增值税。 实况: 高速服务区2020年1-2月份按照正常程序进行会计核算,其中庄南服务区1月份销项税额大于进项税额,且将应交税额已经上交。庄东服务区1月份的进项税额大于销项税额。 问题:如何调账? 庄南服务区1月份已交税费如何调账? 2月份发生已经确认的进项税如何处理?
61.天宏公司为增值税一般纳税人,2020年发生的有关的经济业务如下:(金额单位:元)(1)7月2日,将A产品销售给外地甲企业,不含税价款200000元,增值税款26000元,全部款项收到不带息“商业承兑汇票”一份,到期日为9月2日。(多选题2.0分)资料中天宏公司7月2日的账务处理为()。A贷:主营业务收入200000B借:应交税费-应交增值税(进项税额)26000C借:应收票据200000D贷:应交税费-应交增值税(销项税额)26000E借:应收票据2260002)9月2日,上述汇票到期,上述票款收到存入银行。(单选题2.0分)资料中天宏公司9月2日的账务处理中正确的是()。A借:银行存款226000B借:应收票据226000C借:银行存款200000D贷:应收票据200000(3)企业持有的一份无息“银行承兑汇票”,到期日2020年11月8日,票面金额80000元,因企业急需资金,于2020年9月8日将上述“银行承兑汇票”向银行申请贴现,贴现月利率为千分之六。
综合题:长春光明有限公司为增值税一般纳税人,成立于 2020年3月, 属于销售空调的商业企业,适用的增值税率为13%,增值税月报,所得税季度预缴年终汇算清缴。2021年 4月末相关会计账户的余额为: 2021 年5月,长春光明有限公司发生下列经济业务: (1)1日,购进 100台空调,取的1张增值税专用发察,不含税价格为100000元,税额13000元,空调已经验收入库,款项已经银行存数支付,发禀已经认证。 (2)3日,财务人员进行4月份的纳税中报并以银行三方协议缴纳税数. (3)1-30 日,空调全部销售给个人,累计数量140台,开具增值税普通发票,空调已经发出,控制权已经转移给相关个人,款项全部以银行存款收论总计 189840 元 (4)月末统一结转已销空调的成本,数量140台,金额140000元要求:要求: 1.对长春光明有限公司 2021年5月份发生的、以及月末经济业务进行账务处理。 2.用“丁”字形账户的形式汇总长春光明有限公司2021年5月份的“应交税费-应交增值税”账户的发生额并结出余额。 3.长春光明有限公司6月5日对2021年5月的增值税进行纳税申报, 请填写出表格中字母的数据。
天宏公司为增值税一般纳税人,2020年发生的有关的经济业务如下:(金额单位:元)(1)7月2日,将A产品销售给外地甲企业,不含税价款100000元,增值税款13000元,全部款项收到不带息“商业承兑汇票”一份,到期日为9月2日。(2)9月2日,上述汇票到期,上述票款收到存入银行。(3)企业持有的一份无息‘银行承兑汇票”,到期日2020年11月8日,票面金额60000元,因企业急需资金,于2020年9月8日格上述银行承兑汇票”向银行申请贴现,贴现月利率为千分之五。(1)(多选题)资料中天宏公司7月2日的账务处理为()。A借:应收票据100000B借:应收票据113000C借:应交税费应交增值税(进项税额)13000D贷主营业务收入1000002.天虹公司9月2日的账务处理中正确的是A借银行存款10000B借银行存款113000C借应收票据113000D贷应收票据100000
老师,收到个税手续费返还,附表一填6%未开票收入,那主表填在2、3哪行呢?
郭老师,再帮我看一下未交增值负数怎么处理
老师,您好!请教 生产型企业外购库存商品销售的账务如何处理呢?是主营业务收入还是其他业务收入,如何确定呢? 谢谢老师指导!
老师,我们是中小企业有没有完善的财务制度啊
老师,我们业务是A公司卖给国企融资平台,国企融资平台卖给B公司,A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板,并且都是财务报税,而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同,这种属于与开发票吗
购入场地租赁费,款未付 会计分录怎么写
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借:库存商品建材10万 贷:应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
老师,账上挂的税的负数,如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节,该怎么调整?
公司账户想要给个人转钱 6万左右 该怎么备注才能避免查到交个税
员工在异地缴纳社保,拿回发票报销,可以计入社保费用吗