让对方提供贴息费用的发票
老师,请问,客户付款时要扣减部分货款做贴息费用,这样应该要求客户提供什么资料给我司记账,要客户开发票吗
老师,我们公司给客户开了10万的发票,本来应该付承兑的,但是客户给付的现汇98000多,剩下的款就不给了,就当是贴息了。这个我要怎么做分账啊
之前给客户开过发票,后来客户要付款的时候,拒付一部分货款,原因为单价按照调整之后的价格开具的,所以拒付高开出来的那部分货款。那这样的话,1.拒付的那一部分货款怎么处理、?2.需要我们这边开具红字发票冲拒付的部分货款,那还需要客户提供这一部分的信息表吗?
老师您好请问客户欠我们的货款(建筑工程石料款),现客户要求我们提供30个卡号每人5万共计150万打给每个卡号,这样有什么风险?我们要怎么核销账户,还有就是这样操作要提供哪些资料?是否可以?谢谢老师!
我司没有出口权,大部分通过贸易公司公户收款。但有个别国外客户由货代收再转我司私人帐户。这个别的客户在收到货时需要我们提供清关资料,我们提供购货合同清单给客户并盖上公章,请问这样操作问题大吗?(这部分金额不大,不走公户,没开发票风险大吗?)清关资料和税务有关联吗?
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
只有贴息协议不可以吗
有侬上贴息协议,没有发票你们企业就是多交企业所得税,这个贴息无法在企业所得税税前列支。