你好 借:银行存款 98000, 财务费用 2000, 贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)

请问老师 就是假如我们客户支付给我们的承兑是财务公司的,然后现在支付给供应商,供应商支付给他们的供应商,现在财务公司破产了,我们的供应商找我们要钱,我们找客户要钱,但是客户说了:你承兑转过来,我就给你钱,可是承兑动不了了,我们要怎么做呢?
老师,我们公司给客户开了10万的发票,本来应该付承兑的,但是客户给付的现汇98000多,剩下的款就不给了,就当是贴息了。这个我要怎么做分账啊
老师,我们公司给客户开了10万的发票,本来应该付承兑的,但是客户给付的现汇98000多,剩下的款就不给了,就当是贴息了。这个我要怎么做分账啊
老师请问一下,客户给承兑汇票,贴息费本应客户承担,但客户要我们开发票专票,即价外费用产生的增值,我们开票了,应该怎么做账?
客户付了我一张10万银行承兑,然后我们又付了两张银行承兑给这个客户,余下的2万就是货款,这个我该怎么编写会计分录,请老师帮忙解答一下
老师好,我们是商贸公司小企业会计制度,请问24.5月购入振荡器这个4000元我当时入库库存商品,一直挂在账上,实际老板说这个是已经免费给医院用了,应该入销售费用。老师我现在应该怎么处理账务呢?我不想调整以前年度报表太麻烦。现在做账可不可以就当报废了,转入营业外支出?麻烦老师详细写一下正确的处理方法吧?感谢
请问老师,年底盘库,只是库管自己盘点的,会计没有参与,库管将盘点表发给会计,有盘盈盘亏,会计应该怎处理?
12月份账已经结了,业务拿来报销单据是12月份的,请问怎么处理,12月份没有预估这块费用,
老师,劳务合同上面即没有人员数量和派遣地址,也没有约定工资发放标准,这个合适吗?
忘记计提印花税,可以1月直接做管理费用印花税吗,主要是财务报表和税都报完了
老师:分公司个税做工资表还是就是零申报
请问老师,申报第四季度企业所得税:职工薪酬:已计入成本费用的职工薪酬:453万=371万工资+福利费9万+单位承担部分社保73万;实际支付给职工的应付薪酬371万,个税申报工资总额也是371万,有什么预警风险吗?
企业所得税申报的时候有个已计入成本费用的职工薪酬是这个季度的还是全年的
社保费公司全额承担包括员工的那部分也承担做账怎么做
会计公司员工交的保险可以记入成本吗?
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢