借主营业务成本贷进项转出 借银存贷主营业务收入

您好老师,疫情期间免征增值税部分怎么做账务处理呢以及相对应的进项转出部分
请问疫情期间,小规模营业收入未达30W,账务处理按1%计算不含税收入及增值税,申报时(报表仍按3%计算增值税,出现差额怎么处理?) 如本季度合计账务处理免征增值税64.56,申报时,免税额70.24,差了5.68 需要调整吗?需要的话怎么做分录?
您好,我是一家快递公司,有减免税额,增值税进项税额需要对减免税部分的进项税做转出这个减免税部分是什么意思呢?要怎么去理解?怎么知道本期能准确划分准予抵扣的进项税额呢?
酒店行业去年因疫情免征增值税,但是每个月的进项税在账务中都计提了,今年税务局说免征增值税不能享受进项税,要求把去年的进项税额转出,以及加计抵减也转出,请问分录怎么做?
您好老师,我公司是商贸公司,涉及卖一些防疫物资,取得专票,现公司领用一部分防疫物资,请问需要进项税额转出吗?怎么账务处理?
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?