你好!发票可以企业所得税前抵扣,招待费按实际发生额的60%企业所得税前抵扣
临时用工,跟第三方签协议,给我开发票外包服务费发票,这部分可以税前抵扣吗?老师,比如业务招待费发生1万,没有收入,纳税调增6000吗?就相当于40%的业务招待费能用
临时用工,跟第三方签协议,给我开发票外包服务费发票,这部分可以税前抵扣吗? 老师,比如业务招待费发生1万,没有收入,纳税调增6000吗?就相当于40%的业务招待费能用
老师,23年12月新注册公司,目前没有收入,也没有发放工资,那业务招待费费又发生,这个怎么办? 直接计入管理费用有-业务招待费 那这个标准我怎么核算 24年才开始的呀,你在担心啥呢? 年底在按营业收入14%以内来计算纳税调增吗? 业务招待费。企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入(营业)收入的0.5%。 老师那这样是不是计入开办费更好?开办费不用受营业额比例限制?
请问老师,公司员工垫付费用为公司办理业务,比如销售部差旅费,行政部的业务招待费或者其它一些日常费用,没有取得发票,以费用报销单附加收据、付款截图来财务报销,财务以公户转到员工个人工资卡上报销的方式,涉及到了公转私,这部分无票支出,次年汇算清缴时纳税调增,会有什么税务问题吗?
老师,我是突然发现,招待费不是有个招待费的60%和营业收入0.5%的限额扣除吗?那不能扣除得部分,有发票和没发票,是不是对于纳税没什么区别了,就是说如果有部分招待费我们没有发票,但是也超出扣除限额,那我们就算去给卖方加税点开票也没什么意义了?因为现在消费要开票,很多商家是要加税点费进去,但这超出这部分不能扣除,那我们消费时加税点去开票出来,不仅不能税前扣除,还增加了开票税点这个成本。可以这样理解吗?
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销售了固定资产的收入,所得税报表里面往哪里填?
老师,我们老板前期基本走私户,也不开票。现在因为申报政府项目,需要发票,现在陆陆续续再开以前的发票。可能有二百多万。注册资本只有二十万。这种有啥风险吗
老师公司车维修保养之类员工代付了,公司怎么把这笔钱付给员工合规一点
老师你好:散装的细米线税率是是9%吗
老师好!同事之间寄的文件,报销的顺丰发票专票进项税能抵扣吗?
老师,我们是建筑公司,关于工会经费,这个计税依据是什么呢?什么样的公司需要缴纳呢?交的这个是用于哪些方面呢?
老师,现在申请小规模核定征收吗?
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委托代付必须三方之间有经济业务对吧,不能委托代付给跟自己公司没有业务的公司吧
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