借银行贷应付职工薪酬,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬,或者是借 应付职工薪酬 贷营业外收入, 稳岗补贴做收到补贴时相关支出没有发生 收到补贴款时: 借:银行存款 贷:递延收益 发生相关支出时: 借:管理费用 贷:银行存款 同时: 借:递延收益 贷:其他收益 或者 借:管理费用 贷:银行存款 同时: 借:递延收益 贷:管理费用 收到补贴时相关支出已经发生 借:银行存款 贷:其他收益 或者 借:银行存款 贷:管理费用
老师,你好,我想请问2月份养老保险退回来钱后会计分录该怎么下账呢?另外,失业保险有个援企稳岗的钱专款专用的钱该怎么走账啊?
老师 请问我们有一笔退回来的社会保险费 这个已经是12月的费用了 就是单位部分的我们交多了 已经入了费用分录就是计提借:管理费用-社会保险费 贷:应付职工薪酬 付出去就借:应付职工薪酬 贷:银行存款 然后1月份社保把钱退回来了 已经跨年 请问怎么做会计分录呢
老师好!每个月缴的养老和医疗保险需要计提吗?如果计提,分录怎么做?我以前没有计提,都是按照缴费额直接记账了。现在出现了这么个情况,因为公司没钱,有2个月没有交保险,这样的话,不是影响预交企业所得税了吗,所以,请教一下应该怎么处理。
老师你好,我想问下这种业务怎么做分录?(小雨 你发的这个是天津社保的一个优惠政策:稳岗返还补贴。和我申请的金额差了10多块钱,但是不影响,返回来就行。计算方法就是上一年度缴纳的失业保险金的90%,(中小微企业返还90%,大型企业50%))
老师 请问有一下 2月社保缴费成功 但是3月才想起,2月有一个员工没上班了,该减员 3月减员的时候申请日期是2月开始减员 最后在扣3月保险的时候,直接抵扣了2月减员那部分钱, 但是2月申报表里面看不出减员,3月又直接抵扣了一部分钱。 现在我2.3月计提社保,应该怎么做账呢?
母女都是法人给对方开票可以吗?
老师,新的企业所得税中新增的工资一块中,实际工资应个是填应发工资吧
生产成本核算问题:比如一个车间,涉及5道生产工序,每道领料,录入成本核算系统,这些工作都是谁负责尼?
老师,我司交通运输行业,一般纳税人,9%税率,税负1.2%本月开票不含税金额5016972.28,销项税额451527.24,已有进项152954.3元,如果开进来进项是13%的,需要价税合计进项多少元
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,这个业务需要动进销存表格吗?
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,应该计入营业外支出的哪一个二级科目?
带着营业执照就可以去刻章了吗?还需要其他资料吗?
老师,中厨房出来菜税率多少呢
老师 看不懂余额表 有课程仔细教么
都是公司部门,为什么有的老板这么看不上财务,有些财务部门在公司做那么多事,别的部门做错事还要算到财务部门头上,这样拉偏架的公司能去吗?