借银行贷应付职工薪酬,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬,或者是借 应付职工薪酬 贷营业外收入, 稳岗补贴做收到补贴时相关支出没有发生 收到补贴款时: 借:银行存款 贷:递延收益 发生相关支出时: 借:管理费用 贷:银行存款 同时: 借:递延收益 贷:其他收益 或者 借:管理费用 贷:银行存款 同时: 借:递延收益 贷:管理费用 收到补贴时相关支出已经发生 借:银行存款 贷:其他收益 或者 借:银行存款 贷:管理费用

老师,你好,我想请问2月份养老保险退回来钱后会计分录该怎么下账呢?另外,失业保险有个援企稳岗的钱专款专用的钱该怎么走账啊?
老师 请问我们有一笔退回来的社会保险费 这个已经是12月的费用了 就是单位部分的我们交多了 已经入了费用分录就是计提借:管理费用-社会保险费 贷:应付职工薪酬 付出去就借:应付职工薪酬 贷:银行存款 然后1月份社保把钱退回来了 已经跨年 请问怎么做会计分录呢
老师好!每个月缴的养老和医疗保险需要计提吗?如果计提,分录怎么做?我以前没有计提,都是按照缴费额直接记账了。现在出现了这么个情况,因为公司没钱,有2个月没有交保险,这样的话,不是影响预交企业所得税了吗,所以,请教一下应该怎么处理。
老师你好,我想问下这种业务怎么做分录?(小雨 你发的这个是天津社保的一个优惠政策:稳岗返还补贴。和我申请的金额差了10多块钱,但是不影响,返回来就行。计算方法就是上一年度缴纳的失业保险金的90%,(中小微企业返还90%,大型企业50%))
老师 请问有一下 2月社保缴费成功 但是3月才想起,2月有一个员工没上班了,该减员 3月减员的时候申请日期是2月开始减员 最后在扣3月保险的时候,直接抵扣了2月减员那部分钱, 但是2月申报表里面看不出减员,3月又直接抵扣了一部分钱。 现在我2.3月计提社保,应该怎么做账呢?
21年办理资质付款,当时也收了发票,现在没办理又退了款,怎么处理?
个体工商户是公司吗?个体工商户不是公司缴的是个税经营所得,公司缴的是企业所得税 , 是这样区分的吗?
老师,请问下,就是,我们是卖车的,那车的毛利怎么算呢?
可以用应付职工薪酬来冲预付帐款吗?
上个月新注册的公司,今天完成税务登记,那税什么时候开始申报
前任会计帐上有库存现金,但实际帐上没有怎么办
应付职工薪酬-福利费吗
老师,首次申请出口退税最好是先申报1张报关单,但目前是对应的1张进货发票对应多张报关单,退税勾选的进项发票只能全额勾选,后续要怎么操作第一次出口退税呢?
请问法人直接用现金发了一个员工的工资,就几百块钱。我可以从对公直接把这笔款项转给法人账户,备注现金代付员工工资。正常申报个税。这样操作可以吗?
郭老师请问下公司名下有地,然后现在要将公司转股给其他人,是只缴纳个人所得税,印花税吗,不用交纳增值税是吗