咨询
Q

老师,我想问下,如果我的社保发票是234月一起的,做账要怎么处理

2020-03-27 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-27 14:47

按月份分开做账就行了

头像
快账用户9275 追问 2020-03-27 14:53

老师 只有一张发票呢

头像
快账用户9275 追问 2020-03-27 14:54

就没附件,比如我现在3月才交2和3月的

头像
齐红老师 解答 2020-03-27 14:58

那就直接一块做吧

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,是的,需要进项税额转出。
2020-10-22
你好 和平时交的一样分录  借成本费用单位社保 贷应付工资 
2021-12-02
同学您好, 您具体什么情况
2020-11-22
你好     你这个业务 确定是公司名下发生的业务吗?是什么业务 才好判断怎么处理科目 
2021-06-01
借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应交款-社保费,交交税费-个税
2023-04-07
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×