咨询
Q

老师,我想问下,如果我的社保发票是234月一起的,做账要怎么处理

2020-03-27 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-27 14:47

按月份分开做账就行了

头像
快账用户9275 追问 2020-03-27 14:53

老师 只有一张发票呢

头像
快账用户9275 追问 2020-03-27 14:54

就没附件,比如我现在3月才交2和3月的

头像
齐红老师 解答 2020-03-27 14:58

那就直接一块做吧

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
公司做停保处理,不能退回来
2025-09-26
借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应交款-社保费,交交税费-个税
2023-04-07
你好 那么就是有销售了 借:银行存款 贷:主营业务收入 增值税
2022-12-02
你好,已经做过无票收入申报后又开发票的,不用再申报纳税。 然后具体处理中,如果2月未记账,只是报了税,那么3月开发票要做分录,2月如果已经做过,3月份就不用做了,发票就放在2月的凭证后面
2022-05-08
您好,那您需要设置应收账款暂估科目
2023-09-20
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×