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开100元增值税发票进项票90还要交多少税怎么计算

2020-03-27 23:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-27 23:40

进项票是增值税专用发票?

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齐红老师 解答 2020-03-27 23:41

增值税=销项税额减进项税额

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齐红老师 解答 2020-03-27 23:41

还有增值税附加,增值税的12%

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齐红老师 解答 2020-03-27 23:41

印花税,需要看项目

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齐红老师 解答 2020-03-27 23:41

水利基金,看当地政策

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齐红老师 解答 2020-03-27 23:41

所得税,收入了成本是所得

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进项票是增值税专用发票?
2020-03-27
你好,100万销项,是含税还是不含税金额?
2021-07-23
你好 50/1.13*13% 进项等于这些的
2021-02-09
你好,需要知道销项税额有多少,才可以计算需要多少进项发票抵扣的 
2020-10-30
同学你好 首先计算已开票收入对应的销项税额: 已知全年已开票不含税收入为 54 万元,增值税税率一般为 13%(假设税率为 13%,具体税率需根据实际情况确定),则销项税额 = 540000×13% = 70200 元。 然后根据税负率计算应纳税额: 已知税负为 0.006,即税负率为 0.6%,不含税收入为 54 万元,则应纳税额 = 540000×0.6% = 3240 元。 接着确定目前已交税额与应纳税额的差额: 已交税额为 3800 元,应纳税额为 3240 元,多交税额为 3800 - 3240 = 560 元。 最后计算需要的进项税额: 设需要的进项税额为 X,则(70200 - X)为实际应纳税额,实际应纳税额加上多交的税额应等于应纳税额,即(70200 - X)%2B560 = 3240。 解方程可得:70200 - X = 3240 - 560,70200 - X = 2680,X = 70200 - 2680 = 67520 元。 已知进项税额 = 进项不含税金额 × 税率,若税率为 13%,则进项不含税金额 = 67520÷13% ≈ 519384.62 元。 所以,应该找不含税金额约为 519384.62 元的进项票回来,对应的进项税额约为 67520 元
2024-10-29
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