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100销项,90万进项,2.5税负,请问怎么计这个月要交多少的增值税

2021-07-23 19:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-23 19:20

你好,100万销项,是含税还是不含税金额?

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快账用户5074 追问 2021-07-23 19:23

含税和不含税都列个计算式可以吗,谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-23 19:24

你好 如果100万销项是含税的,2.5%的税负,需要缴纳的增值税=100万/1.13*2.5% 如果100万销项是不含税的,2.5%的税负,需要缴纳的增值税=100万*2.5%

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快账用户5074 追问 2021-07-23 19:28

应缴纳的增值税不用抵扣认证的进项发票吗

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齐红老师 解答 2021-07-23 20:15

你好,因为这里税负率固定为2.5%,就只需要按  不含税收入*税负率  计算增值税应纳税额就是了 

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已知销项有104万,销项税12万,现在已有进项税4万,税负为2.5%, 根据税负率=应纳税额/不含税销售额,可计算不含税销售额: 不含税销售额为:92.85714285714285万元 根据应纳税额=不含税销售额×税率,可计算应纳税额: 应纳税额为:2.321428571428571万元 根据应纳税额=销项税-进项税,可计算进项税: 进项税为:9.678571428571429万元
2023-12-17
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