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请问老师,去年开的发票退回,我们今年收到该如何操作?账务处理的分录该怎怎么写呢?
老师我们开了这张发票款已收到,我该如何做账务处理呢怎么做分录
老师,去年收到两笔款,我做的预收,今年要退回给甲方,甲方要我们写个说明,该怎么操作啊
请问老师:我们公司去年开据的检测费发票己入帐,但对方今年给退回来了也没有认证,我该如何进行帐务处理
请问老师,去年暂估5万,今年收到发票4万,跨年的暂估该怎么写分录呢?
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
开红字信息表之后开红字发票,你们是销售方吗,那这个借应收 负数 以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税 销项税额 负数 ,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整,