这个不是应该甲方写情况说明的嘛
老师,去年收到两笔款,我做的预收,今年要退回给甲方,甲方要我们写个说明,该怎么操作啊
老师你好!去年给甲方开了6万工程款,今年回款59000,1000因为验收和预算的差异,扣的款,那我这笔款应该入哪个科目?
老师好,我公司2019年完成的一项工程,发票当年全部开给甲方,但是只收到乙方一部分工程款,这两年公司和甲方打官司要未付款,今年双方领导商议,给甲方免去20万,甲方将剩余款项付给我公司,这种情况,我应该在账务上怎么处理呢
2023.04月就甲方欠我们公司货款这个事情按甲方要求去银行办理了一笔融资保理业务,银行收取的我们公司利息,但是银行说由于甲方办理的这个保理是1年期的,这笔利息属于银行预收,发票要等到1年之后也就是2024.04保理到期之后甲方还款银行才会给开具这个利息发票,如果中途甲方提前还款银行,银行还会把多少的利息退还给我们,那么现在这个账务该怎么做分录?
老师,请问在去年属于小规模时期开给甲方发票,甲方按照发票上的金额进行了付款,但是今年甲方审核要求我们把工程款中未提供的9个点的增值税部分交回给甲方,款已经返给甲方,请问我应如何做账,是冲减上年的收入吗
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
是我公司要退给甲方的,我们不做这个项目,主要是跨年了,不晓得 怎么写
就写你退款的原因“因项目终止,退还前期预收款”
哦,好的。谢谢老师
不客气的,不客气的