你好,同学。 你如果银行已经扣费成功,你不用处理,这是系统问题。
在缴纳医疗保险费用,第1次没有缴纳成功。页面弹出该成员有未完成的缴费记录,请先支付完成或取消缴费记录后再试。可是并不能继续缴费。怎么回事呢?
John和Peter两位先生均是A公司的工程师,具有M 国永久居民身份,受A公司指派为履行公司上述合同于2019年4月3日入境厦门到C公司处从事上述设备的安装调试工作。两人在C公司处工作期间的月薪1万美元仍由A公司直接支付给他们在M国银行的个人账户,John先生于2019年9月3日完成第一批设备调试工作后即返回M国A公司,而Peter先生于9月30日再次赴厦门C公司处从事第二批设备的安装调试工作,在2020年1月20日完成调试后离开厦门回M国。(40分) 问:(1)John和Peter两位先生在中国厦门C公司处工作期间所取得的A公司支付的月薪所得,依法是否应当在中国履行缴纳个人所得税义务? (2) 如果A公司在向厦门某税务局履行申报缴纳企业所得税义务时未将上述5位工程师的月薪支出列为该项目的费用扣除,上述问题的结论是否不同?
在缴纳医疗保险费用,第1次没有缴纳成功。页面弹出该成员有未完成的缴费记录,请先支付完成或取消缴费记录后再试。可是并不能继续缴费。怎么回事呢?
2、甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,原材料按实际成本核算,2019年3月初,A材料账面余额90000元,该公司3月份发生有关经济业务如下:(1)5日,购入A材料1000千克,价款300000元,增值税39000元,购入该种材料发生保险费1000元,发生运输费4000元,运输费发票上注明的增值税400元。材料已验收入库,款项通过银行付清。(2)15日,委托外单位加工B材料(属于应税消费品),发出B材料成本70000元。(3)20日,支付B材料加工费20000元,加工费发票上注明的增值税为2600元,由受托方代收代缴的消费税为10000元,材料加工完毕验收入库,款项均已支付,材料收回后用于继续生产应税消费品。(4)25日,领用A材料60000元,用于公司专设销售机构办公楼的日常维修。(5)30日,由于仓管员失职导致毁损A材料一批,成本5000元,增值税650元。请做出上述业务的会计分录。
2、甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,原材料按实际成本核算,2019年3月初,A材料账面余额90000元,该公司3月份发生有关经济业务如下:(1)5日,购入A材料1000千克,价款300000元,增值税39000元,购入该种材料发生保险费1000元,发生运输费4000元,运输费发票上注明的增值税400元。材料已验收入库,款项通过银行付清。(2)15日,委托外单位加工B材料(属于应税消费品),发出B材料成本70000元。(3)20日,支付B材料加工费20000元,加工费发票上注明的增值税为2600元,由受托方代收代缴的消费税为10000元,材料加工完毕验收入库,款项均已支付,材料收回后用于继续生产应税消费品。(4)25日,领用A材料60000元,用于公司专设销售机构办公楼的日常维修。(5)30日,由于仓管员失职导致毁损A材料一批,成本5000元,增值税650元。请做出上述业务的会计分录。
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数
个人垫付,开票给个人可以报销吗