你好,同学。 你如果银行已经扣费成功,你不用处理,这是系统问题。

在缴纳医疗保险费用,第1次没有缴纳成功。页面弹出该成员有未完成的缴费记录,请先支付完成或取消缴费记录后再试。可是并不能继续缴费。怎么回事呢?
John和Peter两位先生均是A公司的工程师,具有M 国永久居民身份,受A公司指派为履行公司上述合同于2019年4月3日入境厦门到C公司处从事上述设备的安装调试工作。两人在C公司处工作期间的月薪1万美元仍由A公司直接支付给他们在M国银行的个人账户,John先生于2019年9月3日完成第一批设备调试工作后即返回M国A公司,而Peter先生于9月30日再次赴厦门C公司处从事第二批设备的安装调试工作,在2020年1月20日完成调试后离开厦门回M国。(40分) 问:(1)John和Peter两位先生在中国厦门C公司处工作期间所取得的A公司支付的月薪所得,依法是否应当在中国履行缴纳个人所得税义务? (2) 如果A公司在向厦门某税务局履行申报缴纳企业所得税义务时未将上述5位工程师的月薪支出列为该项目的费用扣除,上述问题的结论是否不同?
在缴纳医疗保险费用,第1次没有缴纳成功。页面弹出该成员有未完成的缴费记录,请先支付完成或取消缴费记录后再试。可是并不能继续缴费。怎么回事呢?
2、甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,原材料按实际成本核算,2019年3月初,A材料账面余额90000元,该公司3月份发生有关经济业务如下:(1)5日,购入A材料1000千克,价款300000元,增值税39000元,购入该种材料发生保险费1000元,发生运输费4000元,运输费发票上注明的增值税400元。材料已验收入库,款项通过银行付清。(2)15日,委托外单位加工B材料(属于应税消费品),发出B材料成本70000元。(3)20日,支付B材料加工费20000元,加工费发票上注明的增值税为2600元,由受托方代收代缴的消费税为10000元,材料加工完毕验收入库,款项均已支付,材料收回后用于继续生产应税消费品。(4)25日,领用A材料60000元,用于公司专设销售机构办公楼的日常维修。(5)30日,由于仓管员失职导致毁损A材料一批,成本5000元,增值税650元。请做出上述业务的会计分录。
2、甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,原材料按实际成本核算,2019年3月初,A材料账面余额90000元,该公司3月份发生有关经济业务如下:(1)5日,购入A材料1000千克,价款300000元,增值税39000元,购入该种材料发生保险费1000元,发生运输费4000元,运输费发票上注明的增值税400元。材料已验收入库,款项通过银行付清。(2)15日,委托外单位加工B材料(属于应税消费品),发出B材料成本70000元。(3)20日,支付B材料加工费20000元,加工费发票上注明的增值税为2600元,由受托方代收代缴的消费税为10000元,材料加工完毕验收入库,款项均已支付,材料收回后用于继续生产应税消费品。(4)25日,领用A材料60000元,用于公司专设销售机构办公楼的日常维修。(5)30日,由于仓管员失职导致毁损A材料一批,成本5000元,增值税650元。请做出上述业务的会计分录。
老师,销售干黑木耳是免税吗?增值税免税吗?所得税免税吗?
请问老师,正常工资薪金所得和全年一次行奖金收入,合并申报,是什么意思呢,我分开填写了,工资薪金所得和全年一次行奖金收入,然后税款计算,得到各自的税额,这样是分开申报吧。
老师,请问去财务公司把账移交回来要做交接,需要交接哪些东西呢?(朴老师)
老师,请问收到劳务费发票,如果 人力资源公司没给个人完税,视同假票吗
老师上午好!我们公司是园林绿化工程有限公司,老板购入二手拖拉机,我应该怎么入账呢,二手拖拉机用在干活上使用的
年中企业收到被投资公司分红,为什么要立马做一笔借:利润分配—未分配利润,贷:利润分配-应付股利 因为利润分配—未分配利润都是在年终结转本年利润的时候才做
老师我想问一下,就是我们公司工厂建啦一个变压器铁皮小房子,这种交房产税吗?
新规下,一般纳税人,货物+技术服务应该怎样开票
税控盘可抵扣的分录 借管理费用 -其他 贷应交税费-应交增值税减征额 贷应交税费-应交增值税减征额 贷管理费用 -其他
小规模公司带货收到的达人佣金怎么入账,怎么报税呢