同学你好 稍等哈,题目有点长

收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
1、借:原材料-A300000%2B1000%2B4000 应交税费-应交增值税(进项税额)39000%2B400 贷:银行存款300000%2B1000%2B4000%2B39000%2B400 2、借:委托加工物资70000 贷:原材料-B70000 3、借:委托加工物资20000 应交税费-应交增值税(进项税额)2600 应交税费-应交消费税10000 贷:银行存款20000%2B2600%2B10000 4、借:销售费用60000 贷:原材料-A60000 5、借:待处理财产损溢5650 贷:原材料5000 应交税费-应交增值税(进项税额转出)650