你好,你们为什么会存在销项税大于收入的情况,税是6%,剩下的是收入
梁老师,咨询个问题酒店行业如果6个点发票开具销项总额超过了营业收入该交的销项咋么办
老师我想请教一个问题,就是说我们公司是一般纳税人13点的税率,在经营过程中,我们可能会取得1%6%9%13%不同点的进项发票,这个进项发票没有规定说1%税点的进项发票只能抵扣相应的开具为1%的销项,而不能抵扣我开出去13%个点的发票,应该是说都能抵扣的,只是说比如我买了1000元的东西收到的是1个点的进项发票,我有10块钱的进项税额,然后我卖了1000元商品出去,我开具的销项发票是13点,我的销项税额为130元,那我月末要交的增值税是不是就用销项130-我收到的进项10=120元这个就是我这个月要交的税,这样理解对吗?
老师,我家的经营情况如下 104门市,105门市,106门市租的3个门市,老板把这3个门市打通开了一家超市,牌匾做了一个,营业执照注册了3个地址显示分别为长春凯旋104门市,105门市,106门市,税务登记3个营业执照也都税务登记了 问题1.老板就以上情况,注册这三个个体营业执照,在税收上会不会有什么风险? 问题2.专管员个税给核定的是9900,那我是不是可以理解为我季度销售收入不超过45万不需要交增值税,季度开票超过29700,我就需要全额交个税呢? 问题3.实际经营中我们是个体开的超市,并不怎么开发票,也就是说我们没有销项,进项,也没有费用发票,比如我季度销售46万,我这3个个体税务申报我应该怎么申报,交税需要交多少, 麻烦老师详细指导,谢谢老师
老师您好,请问一下,有一家办公用品公司,给我们多开了3000元发票,这个尾款3千尾款不用付了,是不是可以应付账款转营业外收入,如果转营业外收入的话,需不需要算销项税额,即借:应付账款 贷:营业外收入 还是借:应付账款 贷:营业外收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
老师,我们是住宿酒店,有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店给我们开发票,我们等A团队打款给我们后,我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店,请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账?或者说这个业务应该怎么写会计分录? 同学你好,需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师,会计分录怎么写呢?
员工体检费计入什么科目?需不需要缴纳个税
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公司是一般纳税人,个人客户付款公户,不要发票,怎么做账?
本期市盈率与内在市盈率有什么区别
老师,我们是小规模纳税人,销售货物,供应商今年返利去年的,款项转到了我们公户,是要冲成本还是怎么做账
老师:平台打入1.77元的认证款,公司还没有营业,这笔款可以用管理费用冲吗?
老师你好,公司之前签了个9%的工程项目,完工后,现在发生了维修费用,发票可以开9%的“建筑服务*维修费”吗?
甲公司与县水利局下属供水管理处签协议,租甲公司车辆年租费5万,然后此款由单独的水务公司付款,票可以开给水务公司吗?
老师,合同一家客户,既有销售往来,又有进货往来,对方说,我们相互冲抵,余额才开发票,这个可以吗?
会计从业证不参加继续教育会不会有影响
就是发票开的超过了营业收入是一般纳税人那账务处理是否是超开这部分也交,下月冲回,因为像酒店业有些客人是不需要发票的,所以一般发票开的都不会超过营业收入我们按营业收入交税
等于说你们开的票很多,但是账上没确认这么多收入是吧?
是
你好,你这种情况,开了票就要缴税了
因为我们每月都有未开票这块,就已经交过了,所以下月要冲回对吗?
你好,你们申报税的时候,在未税收入处正常填写,下一期开票后,此处填写负值就不用交税了,