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老师我想问一次针对本次疫情小规模减免的2个点的增值税的账务处理

2020-04-08 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-08 17:15

正常计提增值税 缴纳的时候 减免的部分计入营业外收入

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快账用户4860 追问 2020-04-08 17:16

但是没有多余的增值税去结转营业外收入呀

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齐红老师 解答 2020-04-08 17:17

你不是减免了2%吗 计提按照3%

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快账用户4860 追问 2020-04-08 17:19

主要是我的含税收入一共是1010元,我开了1个点那不含税就是1000,税额10元,但是现在申报表上面是不含税收入1000,税额30,

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快账用户4860 追问 2020-04-08 17:20

那我如果按照这样子跟着的话那我院本的含税1010元不就变成了1030元

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齐红老师 解答 2020-04-09 16:05

增值税小规模纳税人在办理增值税纳税申报时,按照《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(2020年第13号)有关规定,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》及《增值税减免税申报明细表》免税项目相应栏次;减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

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