那就把账上多计提的附加税同样分录 负数金额红冲了

去年实际缴纳的附加税比账上少导致银行存款余额对不上,这样应该怎么写调整分录
老师好!应交税费-应交增值税有余额(跨年了),实际上税款都已缴纳,缴纳增值税时账做成 借:营业税金及附加-增值税 贷:银行存款,请问老师应该怎么调账?
老师您好,我新接手的账务,发现2019年2月银行对账单和账上银行余额不一致,这笔差额一直顺延到现在,请问这个怎样调平,调整的分录怎么写
老师银行账面余额是40万 实际银行余额是20万 这个怎么调平银行账面和日记帐金额一致 之前外面代理记账做的接手导致很多对不上没法一笔笔调 我怎么去做分录?
从代理记账拿回来,银行存款余额对不上,从去年开始就对不上,这个要按实际明细调账的话,申报表也要调整吗,跨年怎么调
老师好,请问2016年支付的费用10000元,今年说没用完又退回了3000元,请问怎么做账?
是这样,我们公司有一个业务采矿的,然后林业局征收耕地占用税,他们核算标准是我们批复多少临时用地就按多少面积算,然后我们采矿区就占用一部分的农民耕地,那他们林业局核算林业用地跟耕地是不是就不对?
老师,小规模纳税人开普票和个人名义开票,哪个划得来?
老师,公司出去参展,送出去180000块产品货物,我们是一般纳税人,要怎么入账?
年终奖14万需要缴纳多少钱税款呢?
老师,工程建设和施工的税率一样的吗?税率是好多?
付款是分公司开票是总公司可以的吗
系统里有员工开的一些发票,但是不报销怎么处理?
一般原材料的正常损耗率是多少?
国企单位预定了2926年报刊1万多块 如何入账