那么最直接的办法,就是应收应付账款对冲,这样账面才好看 固定资产的话 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产

老师您好,我们一间公司要清盘,好多帐上的应收应付要清零,要怎样做,帐面才好看
老师您好,我们一间公司要清盘,好多帐上的应收应付要清零,要怎样做,帐面才好看 清盘公司的固定资产要转去另外一间公司,那又要怎样做?
老师你好,公司固定资产账面上挂的东西需不需要盘点呢?公司成立20多年了,以前都是财务公司代账的,所以账面很乱,我现在应该怎样把固定资产账理清呢?公司现在要清理一批电脑,原来的账面上没有单个入账,也没有数量,只有总金额
老师 今天我去了一家快递公司,财务只做内帐,外帐有代理公司做。目前该快递公司的帐有很长时间没有专人负责,帐很乱。主要是公司还有2个股东,老板要理清那些乱帐,还要出具份报表。请问老师应该怎么做呢?
老师您好!我司是一般纳税人,会计制度是小企业会计准则,现在的情况是我司向股东借款投资另外一间公司,有一千多万,有两个问题:1、请问我司投资那间公司的会计分录怎样做?2、我司向法人借的1千多万是长期挂其他应付款这样合适吗?要怎样做好一点?
老师,利润总额是反映当期的数据,本年利润是累计的数据?
老师好,公司缴纳的水土保持补偿费应计入什么科目,它应该不属于税收类的吧
请问老师,公司中秋发放月饼共计10000元,进项税额1300元给员工,所牵扯的所有会计分录?什么情况下做进项税额转出,什么情况下不需要做进项税额转出?什么情况下视同销售结转成本,我一直模糊,感恩老师指点
老师好,我们银行支付的贷款利息,银行给我们开的利息支出的发票,我们可以企业所得税税前扣除吗
欠老板的钱直接转实收资本,出一个股东出资证明书,还要什么吗
老师,元旦快乐,请问公司车牌,一定要缴纳车船税吗?每年都要交?
请问一下老师,我的企业是做技术服务的,我目前有个项目,还没签订合同,还没开具销项发票,但我这个项目的下游成本费用发票也就是进项发票已开,开票日期是2025年,我想问一下,是否可以等我合同签订后开具销项发票了,也就是2026年再进行这张2025年的进项发票的抵扣呢?
老师好,物业公司非居民供暖收入是指什么收入啊?
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
应收应付账款怎样对冲?
借:应付账款 贷:应收账款 这样做是最直接的,报表也好看很多
固定资产清理是不是把剩余原值全清,再转去另一间公司?
是的,把你的固定资产的账面价值清零的。固定资产清理是这个固定资产的剩余价值,你注意看一下,有把累计折旧扣除的
我旧公司的固定资产的剩余原值有还几万,好似要变买同交税的是吗?
需要缴税的,因为这个固定资产的所有权从一家公司转移到另外一家公司了
那帐面要怎样做?
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 对方公司 借:固定资产 贷:实收资本及资本公积 上面分录因为不知道你们是不是一般纳税人,都没有考虑增值税
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 对方公司 借:固定资产 贷:实收资本及资本公积 上面分录因为不知道你们是不是一般纳税人,都没有考虑增值税
我们是一般纳税人
借:长期股权投资 贷:固定资产清理 销项增值税 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 对方公司 借:固定资产 进项增值税 贷:实收资本及资本公积