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老师,请问进项转出现在要扣供应商退税费要怎么处理呢?

2020-04-10 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-04-10 10:21

发票有问题还是怎么了

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齐红老师 解答 2020-04-10 10:21

货物退回去的吗

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发票有问题还是怎么了
2020-04-10
你好,你们有退货,还是怎么?
2020-04-10
那就你们在税控系统开具红字信息表,开具的当月你们做进项税转出,然后让供应商开给你们红字发票
2020-09-18
同学您好,c借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
2023-06-12
按出口商品的数量乘以进价再乘以进项的增值税率算出需转出的进项税额 。假设转出金额为 X 元。 借:主营业务成本 X 贷:应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出) X 此外,申报增值税时,要将转出的进项税额填报在增值税纳税申报表附列资料(二)第 14 栏 “免税项目用” ,以及增值税纳税申报表主表第 14 栏 “进项税额转出” 。 若涉及滞纳金等,计入 “营业外支出” 。
2025-05-13
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