同学您好,c借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)

老师好,我们公司现在需要将21年8月份收的1份进项发票要退回个供应商,进项税已抵扣,请问现在怎么做账,分录怎么写?
我公司拿到一张供应商的增值税专票,可以抵扣,还未抵扣。但发生销售退回,要退我们一部分款,我们怎么处理,先抵扣再进项税转出?
老师您好,请问如有要退回供应商的货,但这部分进项票已抵扣税金,退回去后税务要怎么处理?
我是一般纳税人,商业企业。我从我的供应商手中买进货物,但是因为质量问题又全部退货。我的供应商是小规模,买货的时候她给我开具的是专用发票,这时我退货。请问我已经抵扣进项和我还没有抵扣进项,这两种情况的账务处理分别怎么做?我问的是分别!请都写出来!!!
老师您好,公司与设备供应商打官司,判决对方退回部分货款,请问去退回部分税务如何处理,当初发票已全额抵扣,是否需要转出,请问有无相关规定?
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
申报时按进项转出的
我们现在清账,这样的话转出的进账会大于销项,是否要补交这部分税金
同学您好,是的没错, 是这样的