你这个后续抵减的时候做借应付职工薪酬 单位社保 负数 ,借其他应付款个人社保,要是抵减单位部分不做别的,还就是,借管理费用 单位社保,负数,贷应付职工薪酬 单位社保 负数

2月份社保多交了,最后社保局在后期抵减了,账务怎么处理呀
老师,就是社保因为这几个月有优惠政策所以费用减少了,但是社保局在2月的时候又多扣了,这2个月下来账都还没平,这样的账务咋处理呢
社保纳入税务系统的十一月,自动生成的数据全部申报扣交后发现多扣了1200元,社保局表示可在1月抵扣,请问十一月会计分录怎么处理,1月会计分录怎么处理
老师,我公司6月多交了两个员工的社保,后面去减员没有直接退社保费回来,直接用那两个员工的社保抵扣7月的社保,7月怎么做账务处理?7月社保公司部分是10177.6,个人部分是4233.8,合计是14411.4,抵扣了6月1870.46,银行付款了12540.94
社保基数下调后 当月要交的社保款用以前多交的来冲减,以前月份多交的并未退回公司账户,而是社保局直接冲减,怎么进行账务处理呢
这个为什么不选实际利率?
流动资产一定大于流动负债吗,小于行不行
公司招聘的人员放在灵活用工平台,这些人员和灵活用工平台签订合同,由灵活用工平台申报个税,每月公司和灵活用工平台结算这种可以吗?
显示屏安装服务到底是9%还是6%呢?如宣传滚动字幕显示屏安装
工商银行下载的电子回单为什么是一个回单一个PDF,怎么样可以作为一个文件,一个月回单
你好,老师,我们是个体户,后面又成立为公司前期的库存怎样进入公司里面?公司为2025年成立,直接录期初数可以吗?
老师我有笔进项税额转出7万、是出口商品金额不能退税的,转出这个金额科目我是借:生产成本7万,还是借:主营业务成本呢?贷:应交税费应交增值税进项转出7万
公司往来乱的很,可能都是以前代付款导致的,现在问业务员也问不出什么来,那这些账怎么处理的好?
老师,您好,我公司采购了农户自产的水果,货值26万,现在让他给我们公司开发票,他不愿意开票,他说因为怕税务找他交个人所得税,请问是不有什么政策文件是农户自产的农产品销售所得是免收增值税和个税
加工成本是指的什么意思?有公式吗?
你这个后续抵减的时候做借应付职工薪酬 单位社保 负数 ,借其他应付款个人社保,要是抵减单位部分不做别的,还就是,借管理费用 单位社保,负数,贷应付职工薪酬 单位社保 国家只减免单位部分,但抵扣的时候是所有钱一起抵,不分什么单位个人
不做,上面冲掉是个人部分抵减单位部分,这个冲掉,你交医保生育险没有抵减,还是计提那个下面,
这个需要你自己算出来,个人抵减多少,需要自己分
你说的我还是不懂,能不能写个会计分录我看一下了?
借应付职工薪酬 单位社保 负数 ,借其他应付款个人社保,借管理费用 单位社保,负数,贷应付职工薪酬 单位社保 负数 (抵减个人部分金额,冲掉)