你这个后续抵减的时候做借应付职工薪酬 单位社保 负数 ,借其他应付款个人社保,要是抵减单位部分不做别的,还就是,借管理费用 单位社保,负数,贷应付职工薪酬 单位社保 负数
2月份社保多交了,最后社保局在后期抵减了,账务怎么处理呀
老师,就是社保因为这几个月有优惠政策所以费用减少了,但是社保局在2月的时候又多扣了,这2个月下来账都还没平,这样的账务咋处理呢
社保纳入税务系统的十一月,自动生成的数据全部申报扣交后发现多扣了1200元,社保局表示可在1月抵扣,请问十一月会计分录怎么处理,1月会计分录怎么处理
老师,我公司6月多交了两个员工的社保,后面去减员没有直接退社保费回来,直接用那两个员工的社保抵扣7月的社保,7月怎么做账务处理?7月社保公司部分是10177.6,个人部分是4233.8,合计是14411.4,抵扣了6月1870.46,银行付款了12540.94
社保基数下调后 当月要交的社保款用以前多交的来冲减,以前月份多交的并未退回公司账户,而是社保局直接冲减,怎么进行账务处理呢
老师,一个兼职销售要发提成了,他也没有发票,像这种情况,我们是不是可以和他签订非全日制用工合同,缴纳工伤,然后合规公账打款
账上有2万押金,给房东的,现在退租了,这个押金抵扣最后一个月房租,我怎么调账,这个没有发票的
老师请问,B公司是A公司的子公司,现在A公司要对B公司要完成实收资本实缴(B公司注册资金100万),B公司账面有100万,A公司账面也有100万。请问这个资金怎么调拨好呢? 1、如果A直接把100转到B完成实缴,那A公司后续就没有周转资金了。 2、如果把B公司账面的钱转到A公司,然后A公司再转到B公司完成实缴。这个请问应该AB之间需要有哪些手续呢?
你好我想问下,我们公司开了一张不征税发票,这个是不是在增值税申报表中不体现呀,
#老师#,公司有一辆公车,业务员开出去办事,ETC是充值的,ETC卡余额不够,员工给充值500元,这笔分录怎么做
老师 我想问下这个新办的公司 现在没有业务一直没办公户 这样有没有关系呢
个体变经营范围,那么预包装备案要变更吗
老师,个人或者公司拥有的工业用地,是不是都要上城镇土地使用税呢
个人出租非住房,和小规模出租房租,都哪点有差别?是不是只有个税和企业所得税的差别
老师,支付工资时出现个人卡有问题,发到提供的亲属的卡里,当事人与银行卡人不一致,签什么证明?
你这个后续抵减的时候做借应付职工薪酬 单位社保 负数 ,借其他应付款个人社保,要是抵减单位部分不做别的,还就是,借管理费用 单位社保,负数,贷应付职工薪酬 单位社保 国家只减免单位部分,但抵扣的时候是所有钱一起抵,不分什么单位个人
不做,上面冲掉是个人部分抵减单位部分,这个冲掉,你交医保生育险没有抵减,还是计提那个下面,
这个需要你自己算出来,个人抵减多少,需要自己分
你说的我还是不懂,能不能写个会计分录我看一下了?
借应付职工薪酬 单位社保 负数 ,借其他应付款个人社保,借管理费用 单位社保,负数,贷应付职工薪酬 单位社保 负数 (抵减个人部分金额,冲掉)