你这个后续抵减的时候做借应付职工薪酬 单位社保 负数 ,借其他应付款个人社保,要是抵减单位部分不做别的,还就是,借管理费用 单位社保,负数,贷应付职工薪酬 单位社保 负数
2月份社保多交了,最后社保局在后期抵减了,账务怎么处理呀
老师,就是社保因为这几个月有优惠政策所以费用减少了,但是社保局在2月的时候又多扣了,这2个月下来账都还没平,这样的账务咋处理呢
社保纳入税务系统的十一月,自动生成的数据全部申报扣交后发现多扣了1200元,社保局表示可在1月抵扣,请问十一月会计分录怎么处理,1月会计分录怎么处理
老师,我公司6月多交了两个员工的社保,后面去减员没有直接退社保费回来,直接用那两个员工的社保抵扣7月的社保,7月怎么做账务处理?7月社保公司部分是10177.6,个人部分是4233.8,合计是14411.4,抵扣了6月1870.46,银行付款了12540.94
社保基数下调后 当月要交的社保款用以前多交的来冲减,以前月份多交的并未退回公司账户,而是社保局直接冲减,怎么进行账务处理呢
老师,本月实际员工工资发了5000,但有两个员工社保还由我公司代缴,请问计提工资和发放工资应该怎么做呢!社保应该怎么挂
个体工商户能办劳务吗?就是建筑劳务分包,开劳务发票这种的,可以的话需要具备什么条件?
老师,是不是现在报税的界面,全国都改版了?
单选题为啥选第一个,解释下吧
个体户在哪里报税,除了经营所得在个税客户端。
老师,提交季度申报表提示 低风险 :收入 成本为0,利润总额为负数。(这是一家施工企业本年没有项目,但是计提工资了)出现这种情况 还用更改报表吗?
老师,我们是小景区服务行业,每个月除了场地租赁费,装修摊销折旧的、人工工资算大头有二十多万加社保有三十万了,公司刚运营,要是入主营成本,没什么收入的情况,成本过高于收入,就填不了表,只能入费用类,是吗
个体工商户几个人合伙,有一个股东投资30万,退股35000,我怎么做账,这个股东未退回的投资入营业外收入吗
老师你好,请问一般纳税人是小微企业的时候,享受六税两费减半政策,城建税教育费附加地方教育费附加减半的收入要做营业外支出吗
上个月多计提了折旧,这个月怎么改。
你这个后续抵减的时候做借应付职工薪酬 单位社保 负数 ,借其他应付款个人社保,要是抵减单位部分不做别的,还就是,借管理费用 单位社保,负数,贷应付职工薪酬 单位社保 国家只减免单位部分,但抵扣的时候是所有钱一起抵,不分什么单位个人
不做,上面冲掉是个人部分抵减单位部分,这个冲掉,你交医保生育险没有抵减,还是计提那个下面,
这个需要你自己算出来,个人抵减多少,需要自己分
你说的我还是不懂,能不能写个会计分录我看一下了?
借应付职工薪酬 单位社保 负数 ,借其他应付款个人社保,借管理费用 单位社保,负数,贷应付职工薪酬 单位社保 负数 (抵减个人部分金额,冲掉)