你这个后续抵减的时候做借应付职工薪酬 单位社保 负数 ,借其他应付款个人社保,要是抵减单位部分不做别的,还就是,借管理费用 单位社保,负数,贷应付职工薪酬 单位社保 负数

2月份社保多交了,最后社保局在后期抵减了,账务怎么处理呀
老师,就是社保因为这几个月有优惠政策所以费用减少了,但是社保局在2月的时候又多扣了,这2个月下来账都还没平,这样的账务咋处理呢
社保纳入税务系统的十一月,自动生成的数据全部申报扣交后发现多扣了1200元,社保局表示可在1月抵扣,请问十一月会计分录怎么处理,1月会计分录怎么处理
老师,我公司6月多交了两个员工的社保,后面去减员没有直接退社保费回来,直接用那两个员工的社保抵扣7月的社保,7月怎么做账务处理?7月社保公司部分是10177.6,个人部分是4233.8,合计是14411.4,抵扣了6月1870.46,银行付款了12540.94
社保基数下调后 当月要交的社保款用以前多交的来冲减,以前月份多交的并未退回公司账户,而是社保局直接冲减,怎么进行账务处理呢
老师,问下,我们公司的法人的老公老公,每次在公司没钱的时候,都会转钱给公司,他说这算是投资款。那这算投资款吗?是可以认为是股东的吗?
A公司和B公司是甲公司的股东,A公司占股25%,B公司占股75%,A公司注册资金100万B公司注册资金200万,甲公司注册自己500万,那么请问实缴资金甲公司注册自己的时候A公司出资125万,B公司出资375万,AB两家公司出资都高于A和B公司的公司注册资金,这样也可以实缴资金到位对吧?是先A公司注册资金到位100万,再B公司注册资金到位200万,然后再分别A和B公司打投资款到甲公司注册资金到位500万吗?
购买隐私商品误开票到公司,换开后,公司在税务系统上能看到已充红发票的商品信息吗
老师,请问一下,我们公司是生产加工企业,员工都在工地上班,发工资的时候是不是一定要员工签名呢?平时工资都是从银行转账,员工可以不用签名吗?(董孝彬老师)
季报填的资产负债表,就是本季最后一个月的资产负债表吗
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
老师,如果老板的奖金14万,他不填专项附加扣除,个税大概是多少?怎么算的
老师,私车公用,租金:广州的市场公允价一般在哪个价位?
你这个后续抵减的时候做借应付职工薪酬 单位社保 负数 ,借其他应付款个人社保,要是抵减单位部分不做别的,还就是,借管理费用 单位社保,负数,贷应付职工薪酬 单位社保 国家只减免单位部分,但抵扣的时候是所有钱一起抵,不分什么单位个人
不做,上面冲掉是个人部分抵减单位部分,这个冲掉,你交医保生育险没有抵减,还是计提那个下面,
这个需要你自己算出来,个人抵减多少,需要自己分
你说的我还是不懂,能不能写个会计分录我看一下了?
借应付职工薪酬 单位社保 负数 ,借其他应付款个人社保,借管理费用 单位社保,负数,贷应付职工薪酬 单位社保 负数 (抵减个人部分金额,冲掉)