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2018年9月甲公司向乙公司销售一批商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为2 000万元,增值税税额为340万元;产品成本为1 600万元,产品已经发出,款项尚未收到。2018年11月乙公司在验收过程中发现商品质量不合格,要求在价格上给予5%的折让。假定甲公司已确认销售收入,发生的销售折让允许扣减当期增值税税额,不考虑其他因素。甲公司的相关会计处理如下: 要求:甲公司账务处理。(单位用万元表示)

2020-04-12 13:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-04-12 13:47

你好 销售时 借:应收账款 2340 贷:主营业务收入 2000 贷:应交税费——应增(销) 340 借:主营业务成本 1600 贷:库存商品 1600 发生折让 借:主营业务收入100 借:应交税费——应增(销)17 贷:应收账款117 祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

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2020-04-12
1、借:银行存款226 贷:其他应付款200 应交税费-应交增值税-销项税26 借:财务费用10 贷:其他应付款10 借:其他应付款210 贷:银行存款210
2020-12-21
你好,学员,具体哪里不清楚
2023-10-22
借应收账款, 贷主营业务收入480万, 应交税费、应交增值税销项480万*13%, 借主营业务成本贷库存商品340万
2023-10-23
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