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1月已计提的货款,2月未到账,3月才到,2月分录要怎么写?谢谢!

2020-04-15 10:06
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-04-15 10:06

你好 1借应收账款贷主营业务收入 应交税费 2月没到 继续挂应收账款 。3月收到 借银行存款贷应收账款

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你好 1借应收账款贷主营业务收入 应交税费 2月没到 继续挂应收账款 。3月收到 借银行存款贷应收账款
2020-04-15
暂估入库 借;电费科目 贷:应付账款-估价-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    电费科目(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2024-03-18
您好,1.借:原材料 贷:应付账款 (这是暂估,发票到了要冲回) 2.借:应付 代:银行 3.冲回分录1,再做 借:原材料 进项税 贷:应付账款 这样应付是平的
2023-10-20
1月 借:预付账款 贷:银行存款 2 借:库存商品 贷:预付账款
2023-05-19
1月做付款的分录,2月做产品入库的分录就可以
2023-05-19
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