你好 公司从青岛康达公司购进豆浆机100台,单价270元,货款27 000元,增值税额3 510元, 供货方代垫运杂费410元(含税) ; 借:库存商品 27410 借:应交税费——应增(进) 3510 贷:银行存款 30920 商品直运杭州兴远公司,售价30000元,增值税额3900元,运杂费由杭州兴远公司负担。 借:应收账款 33900 贷:主营业务收入 30000 贷:应交税费——应增(销)3900 祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
公司从青岛康达公司购进豆浆机100台,单价270元,货款27 000元,增值税额3 510元, 供货方代垫运杂费410元(含税) ;商品直运杭州兴远公司,售价30000元,增值税额3900元,运杂费由杭州兴远公司负担。公司已收到供货方的托收凭证,经审核与合同相符,当即承付。同时对杭州兴远公司已办妥托收手续,货款尚未收到。
2.乙公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,原材料按实际成本核算。2019年4月,发生下列经济业务(不考虑运费抵扣进项税额的问题):(1)1日,向A公司函购乙材料一批,填制信汇结算凭证,汇出款项25000元。(2)3日,银行转来电汇收账通知一张,金额36000元,系B公司汇来函购商品的货款。(3)5日,电汇广州工商银行30000元,开立采购专户(4)7日,向B公司发出函购的商品一批,货款30000元,增值税税额3900元,余款通过银行汇还对方。(5)8日,向广州中城公司购进丙材料一批,货款20000元,增值税税额2600元,运杂费400元,一并从本月5日在广州开立的采购专户支付。材料尚未运达。(6)10日,广州采购专户已结清,余款已退回存入银行。(7)12日,收到A公司发来函购乙材料,并收到其附来的发票和运杂费凭证,列明货款20000元,增值税税额2600元,运杂费600元,材料已验收入库。余款1800元也已汇回,存入银行。(8)15日,销售给C公司商品一批,货款20000元,增值税税额2600元,连同以库存现金垫付的运杂费500元一并向银行办妥托收承付结算手续。
(1)1日,向A公司函购乙材料一批,填制信汇结算凭证,汇出款项25000元(2)3日,银行转来电汇收账通知一张,金额36000元,系B公司汇来函购商品的货款(3)5日,电汇广州工商银行30000元,开立采购专户(4)7日,向B公司发出函购的商品一批,货款30000元,增值税税额3900元,余款通过银行汇还对方(5)8日,向广州中域公司购进丙材料一批,货款20000元,增值税税额2600元运杂费400元,一并从本月5日在广州开立的采购专户支付。材料两未运达(6)10日,广州采购专户已结清,余款已退回存入银行(7)1日,收到A公可发来函购乙材料,收到其来的发和运杂,列明货款20000元,增值税税2600元,杂费600元材料已验收入库,余款1800元也已汇回,存入银行(8)B5日,销售给C公可品一批,货款20000元,增值校2600元,连同以库存现金垫付的运杂费500元一并向银行办安托收承付结算手续(9)17日,银转来苏州D收承付结解先证,并附增值税专用发票一张,列明甲材料货款50000元,增值税税额6500元,运杂费凭证一张,金额800元,材料尚未收到会计分录怎么写?
仟胜五金公司向广州刀剪厂订购剪刀1000把,每把18.8元,直运给福州五金公司,供应价每把 20元,购进、销售的增值税率均为13%,广州刀剪厂代垫由广州到福州的运费200元,购销合同规定运费由福州五金公司负担。 (1)根据银行转来广州刀剪厂的托收凭证,内附专用发票,开列剪刀货款18800元,增值税税额2444元,运费凭证200元,经审核无误,当即承付; (2)直运销售剪刀1000把,每把20元,货款20000元,增值税税额2600元,连同代垫运费 200元,一并向福州五金公司托收,根据专用发票(记账联)及托收凭证(回单联)
金桥公司是一家从事商品零售的企业,该公司设有电器、服装、副食和化妆品四个柜组,2022年5月发生如下经济业务:(1)2日,从华光商贸公司购进电饭煲200个,单价150元,货款30000元,增值税税额3900元,含税售价226元/个,商品已验收入库,货款已转账付讫。(2)3日,从广州金华公司购进微波炉400台,单价150元,金华公司代垫运费1090元,收到增值税专用发票。托收凭证已到,取得增值税专用发票上注明的货款为60000元,增值税税额7800元。公司开出面值为68890元、期限为6个月的银行承兑汇票结算货款。微波炉尚未运达。8日,收到该商品并验收入库,含税售价226元/台
收购发票开了,按照日期一笔做正式入账凭证可以吗?
老师,请问申报个人所得税的详细流程是什么呀,新员工怎么做信息采集呀
总结 1.市内打车费-交通费 2.市外打车费-差旅费 3.准备出差从市内出发地打车到市内高铁站打车费—差旅费? 4.出差回来从市内的高铁站打车到市内回公司计入—交通费?
老师,企业在计提城建税时,申报完增值税时候发现差一分钱,现在领导让直接调一下账上的保持和税务局数据一致,我是不是直接在金蝶上账上在原来的分录上将金额改成和税务局一样的就行?
我们公司是一个自然人股东,一个公司股东,然后4月份那个公司股东公司名称变更了,那我们公司要不要去工商局变更公司章程之类的?
老师,银行回单银行打的是小纸,和现在发票的A5纸不一样,装订凭证不好看,人家都是打哪种回单呀
老师好,问下购车款是4月付款收票,购置税5月付款收票,那做账必须分开吗 4月 1.借:固定资产,车款 贷:银行存款 5月 借:固定资产,购置税款 贷:银行存款 那卡片要做两个吗?
哪个老师有外贸进出口企业财务制度?求发一份
老师,存货期末余额跟原材料余额一样,在产品还有数怎么回事?
老师好,我们公司呢从6月份开始暂停营业,怎么在税务局申请暂停营业备案?暂停营业的公司还需要进行纳税申报吗?谢谢