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老师,3月开的专票,4月冲红,对方未抵扣的,怎么做分录呢

2020-04-16 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-16 10:54

你好,按照原来的会计账目冲掉就是可以的

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快账用户8341 追问 2020-04-16 11:07

那是3月开的就正常做,然后4月做一笔同样科目负的冲掉的意思吗?凭证是4做的时候把3月的发票拿来一起附在后面?

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齐红老师 解答 2020-04-16 11:09

对的,理解是正确的啊

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快账用户8341 追问 2020-04-16 14:53

电子发票当月开当月冲红的呢

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齐红老师 解答 2020-04-16 15:01

当月是作废的,做账也是冲的

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快账用户8341 追问 2020-04-16 15:04

现在电子发票出来 我们这边没有作废 当月也是冲红

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齐红老师 解答 2020-04-16 15:18

会计做账跟跨月是一样的

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你好,按照原来的会计账目冲掉就是可以的
2020-04-16
你好,你把上个月的全部红冲了,不用给 借应收账款贷主营业务收入应交税费, 借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。
2021-06-02
同学你好,红冲发票时,借:应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。算4月份留抵。
2023-05-12
你好!不对吧,是销售方开红字啊。不会由购买方开的啊。
2020-10-20
您好 请问4月份分录怎么写的
2021-06-01
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