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老师你好,我想问一下我12月的销售分录做账的时候把销项税额做到了借方怎么调整啊?

2020-04-16 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-16 16:45

你好,做一笔调整分录 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税

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快账用户7777 追问 2020-04-16 16:59

我这个正好跨年度了,直接这样调整可以吗?

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齐红老师 解答 2020-04-16 16:59

你好,可以的,祝您工作顺利

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你好,做一笔调整分录 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
2020-04-16
你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2020-12-31
借应交税费-应交增值税-进项 贷应交税费-应交增值税-销项
2023-08-18
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2022-02-09
你好;   你这样做  做借方负数哈;  这样怕系统识别不了   
2022-02-18
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