你好,题目是做什么要求?
(1)从国外进口一批设备,价值300万元,进口增值税为39万元,关税为 30万元,运费2万元,全部货款已支付。 (2)向华新公司购进甲种材料100万元,增值税为13万元,货款约定3个 月后支付。 (3)公司开出转账支票一张,向朝阳公司支付购进乙种材料款80万元,增 值税税率为13%。 (4)用银行存款支付上述甲、乙两种材料的运输费3万元,并按甲、乙两种 材料的买价分配运输费。 (5)用银行存款支付上述甲种材料的购货款及增值税,合计113万元。 (6) 甲、乙两种材料已验收入库,结转材料的采购成本。 (7)向蓝天公司预付50万元,采购丙种材料。 (8)丙种材料价税合计226万元(其中,货款200万元,增值税26万元), 差额已用银行存款支付。丙种材料要一个月后才能运抵企业。
2017年11月中保公司从万盛公司购入甲、乙、丙三种材料,价款分别为135000元、140000元、80000元,增值税税率17%,货款已用银行存款支付,甲、乙、丙材料已验收入库
2017年11月中保公司从万盛公司购入甲、乙、丙三种材料,价款分别为135000元、140000元、80000元,增值税税率17%,货款已用银行存款支付,甲、乙、丙材料已验收入库
2017年11月中保公司从万盛公司购入甲、乙、丙三种材料,价款分别为135000元、140000元、80000元,增值税税率17%,货款已用银行存款支付,甲、乙、丙材料已验收入库。
2017年11月中保公司从万盛公司购入甲、乙、丙三种材料,价款分别为135000元、140000元、80000元,增值税税率17%,货款已用银行存款支付,甲、乙、丙材料已验收入库。
发票金额和报销金额不一致可以吗
所有者权益变动表行项目中没有专项储备,专项储备期末余额该填列在哪个位置
老师,请问企业成立的独立工会,有单独的银行工会账户,那工会买的米买油,洗护用品发票开的是工会名头的发票,给员工发福利,我要合并到9月工资交个税,这个福利还用在公司的账里体现吗?因为我开的发票是工会的名头,做到工会的账套里了,公司的账里没有提体现这个福利呀,那个税系统申报数就大于我公司账里的应付职工薪酬数了,这样有风险吗。用工会的账户发放福利应该怎么做账。工会的账和公司的账是不是两个独立的账套?我现在就是两个独立的账套,这样对不对呀。
老师,建筑业预缴时选择了差额征税,减了分包的款,那当月抵扣时,还能抵扣这笔分包的进项吗
老师,请问高新技术企业开一般是开的服务发票,但有一笔业务需要开软件产品发票,13个点的专票,可以享受即征即退吗?
交车辆保险费3821.9,收到保险公司开的发票3161.9,其中备注代收车船税660,这个怎么做账,用不用什么凭证
老师,请帮我看一下这个我搞不懂了,感觉这两个是矛盾的。 情况:公司有食堂,餐补做在工资表里,但不发给员工,统一划给食堂。 问题:申报个税时,加不加上没有实际发放给员工的餐补金额?
社保基数变动,需要补缴,1月份到9月份,做工资单企业承担需要金额需要更改,个人承担社保部分也要跟着变动吗
老师,我发票内容开:信息技术服务*信息服务费为啥系统提示我商品简称不合法?我之前都是开这个项目名称都可以呀,我今天只是复制之前的发票,点开票就提示我商品简称不合法了
老师好,一般纳税人,本期只有进项没有销项,进项税明细那个表需要填吗?勾选了报表不能自动带出进项税呢。
做会计分录
1借固定资产332 应交税费进项税额39 贷银行存款371
2借原材料100 应交税费进项税额13 贷应付账款113
3借原材料80 应交税费进项税额10.4 贷银行存款90.4
4.3*80/180=1.33甲材料 乙材料3-1.33=1.67
借原材料甲材料1.33 乙材料1.67 贷银行存款3
5借应付账款113 贷银行存款113
7借预付账款50 贷银行存款50
8借在途物资200 应交税费进项税额26 贷预付账款50 银行存款176