你现在是价税合计做账吗?还是要抵扣。
老师,19年度有火车票抵扣进项税,当时做账了,不过申报时未填写申报表,导致增值税及附加税比计提的多,我怎么做分录给调过来
2019年10月税务系统内增值税申报表已经抵扣的进项税额22259.57,一般加计抵扣2225.57,但去年10月却都没有入账,今年汇算清缴想调账,如何写会计分录啊?申报表没有问题,也认了也抵扣,就时没做帐,调账不调表,怎么写会计分录啊?
老师,请问19年申报表进项税额有问题,1、申报表已认证,账上分录做错,没有做到进项税额,全部计入费用;2、19就是已认证申报抵扣,但是19年未入账。20年的申报有认证抵扣了的发票,但是账上也没有做账,这种我应该在当期怎么调整吗?
发现去年报表申报数据有误,税务局要求更正申报,但是在检查的时候发现有多次税费没有计提,只有缴纳,这样导致利润表里面营业税金及附加的金额和增值税的申报金额不一致,我在更正申报的时候,要不要把未计提的数据进行调整再更正,还是不管它,未计提部分留到2023年做以前年度调整
老师,您好!我们公司23年一季度做了无票收入,但是申报增值税的时候未申报这部分,一季度加上这部分收入未超过30万,导致企业所得税申报表上的本年累计收入大于增值税上本年累计收入,这个需要调整吗?怎么调整呢?
老师好,请问员工去国外出差,报销单要附哪些单据?
老师好,公司的其中一个股东是公司转让股权给个人怎么申报企业所得税,工商需要财产转让所得的完税证明
个体户小规模纳税人,季度申报,营业额538000,需要缴纳多少经营所得税?
老师你好,外贸型出口退税,公司采购一个设备,收到以后给拆了出口,这种进项可以退税吗?
老师,为什么,图一就是属于日后调整事项,为什么图二不是事后调整事项
老师,什么样的业务类型可以记主营业务成本-管理成本?不是管理费用,餐饮公司
一年一二百万的销售额的单位工资薪金的申报和计提发放是不是也要一致?
这题为啥不选C,怎么理解
老师,我想问一下 我们公司的一个租户公司,然后这个租户公司,有一个商业装修补贴,也是他租别的地方的那个出租方公司给他的这个补贴一共是6,000,000,然后呢,他想通过我们另外一个装修公司给他装修,但是实际上的装修成本也就是3,000,000 余下的这个3,000,000呢她想用这个租金来抵 但是在我们装修的公司的那个帐上呢,他是余下的这个3,000,000呢,就是构成了装修公司的这个收入,也就是利润这种情况下,如果是收取一些费用的话,我应当包括什么呢就是怎么跟对方收取呢?不考虑抵租金的问题
老师,公司名下没车也没租赁协议的情况下,老板的确是开车因公出差,油费,过路费数量不好的话可以报销吗?
不抵扣了
借以前年度损益调整贷进项转出借利润分配贷,以前年度损益调整汇算清交的时候要多抵扣所得税。
账上做火车票抵扣进项,报表上忘记填写了,导致实际缴纳的增值税和附加税比计提的多,未交增值税出现借方余额,怎么处理。我是小企业会计准则
那你把上面的分录进项转出改成进项就可以