你好 相当于财政补助拨款

我们单位是国企有一项在建工程,价格定了后已经转入固定资产,现在款付了一部分。 所有的款都是财政给拨款
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
请问哈老师,我们是行政单位,目前还有基建账,现在有几个问题,一个是:我们业主方已经帮施工方代缴税款,并取得税票,无发票,可以转固定资产么?一个是:基建账中的基建拨款,在项目转固定资产后如何处理账务。谢谢了
老师,我们是财政拨款的公立学校,学校建设办公楼的款项财政局直接给教育局的专户,教育局直接给了建造商,没经过学校的账户。现在把手续转到我们单位了,我们单位该如何记在建工程和固定资产?
老师,我公司属于集体企业,新建一幢房屋,现在已完工,需要计入固定资产,但是资金由上级行政单位拨付到我公司付工程款,但是到现在资金还未拨付,我公司还垫付了一部分工程费用,我计入固定资产的分录如何处理,还有垫付的如何处理呢?注意该固定资产是计入我公司名下。
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
老师有个这样的问题,这是一个科目设置的问题,嗯,之前我设置了一个咨询服务费,一个代理服务费,现在公司不是也有一些是服务费的吗?我是设置一个,其他服务费呢,还是可以设置一个服务费科目?
老师 有没有北京海淀区申报社保医保的那个网址 社保什么系统
老师您好,租期为2026年以后的小规模开具的不动产发票票面是3%还是5%
老师,12月工资1月发,2月报的个税,那汇算清缴查25年全年个税明细是不是应该查25年3月-26年2月呢
老师,请问下,一张合同上体现三个电机,三个配件,现在客户要求我们开票时把三个配件分别合到三个电机里开票,可以吗?
我们是人力资源公司,采用差额计税。有个业务:前期向客户收取的服务费已在发放工资时全额开票。现在单独为客户代发一笔奖金1万元(服务费为0),能否单独开具一张金额为1万元的差额发票(即销售额1万,扣除额1万,最终税额为0)?
这个账之前不是借固定资产贷:资产基金也就是固定基金科目么。现在变成企业账了,这个科目应该转到企业账啥科目里呀? 财政出钱购买的,企业账应该做到啥科目里?
可以记入利润分配…未分配利润
那我得多交多少税呀 我们300来万的工程了
直接记入利润分配…未分配利润(科目调整不涉及税收的)