您好 借:管理费用-维修费 20000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 3200 贷:银行存款 23200
请问这个题怎么做?甲公司为增值税一般纳税人,2018年6月1日,对生产车间使用的设备进行日常修理,发生的维修费并取得增值税专用发票,注明修理费20,000,税率16%,增值税额3,200
.甲公司为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计税。本年5月,甲公司对生产车间使用的机器设备进行日常整理,支付维修费用同时取得增值税专用发票,注明维修费8000元、增值税税额1040元,款项以银行存款支付。甲公司取得的增值税专用发票本月已认证通过。要求:根据上述业务编制会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,2022年3月16日,对销售部门的设备进行日常修理,发生维修费并取得增值税专用发票,注明修理费40000元,税率13%,增值税税额5200元,企业以银行存款支付。编制甲公司会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,2022年3月16日,对销售部门的设备进行日常修理,发生维修费并取得增值税专用发票,注明修理费¥40,000,税率13%,增值税税额¥5200,企业以银行存款支付,编制甲公司会计分录。
11日,公司对生产车间使用的设备进行日常修理,发生维修费并取得增值税专用发票
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
那个税率16%要不要算进去
一般纳税人收到专票可以抵扣进项税额 价税分离入账