借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬 福利费,贷库存现金
老师你好!现在企业发生福利费,怎样做分录?还在应付福利费核算吗?[抱拳]
公司一直未预提职工福利费,在发生职工福利费时借:管理费用贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款 老师,这样做分录对吗?
分录如下(两步分录): 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金(银行存款) 老师,你好 为什么领导请员工吃饭是这样做分录吗 为什么不直接做管理费用福利费贷现金
老师,你好,开办期食堂发生的费用,借管理费用开办费福利费,贷库存现金,中间还要不要通过应付职工薪酬福利费来核算
老师你好:本年做了费用支出分录(借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款) 现在要在当中冲减一部分费用子支出,要怎么录分录呀?
股东分红申报个税必须在1-15号的征期内吗?16号还能申报并缴纳个税吗
老师好,我是一家小规模纳税人、免增值税的门诊,假如本月销售如图片所示,请问增值税减免表应该如何填写呢?谢谢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
企业所得税汇算清缴时,福利费是按工资总额14%调整。 这个工资总额数是指应付职工薪酬贷方二级科目里(应付职工工资的数额)对吗? 不包括应付职工薪酬贷方二级科目里(福利费,社保等)的数额,我理解的,对吗?
是的,,你看下面截图,取得是贷方应付职工薪酬 工资