你好,找到这张凭证,作废不了吗?

向某公司采购材料,用银行汇票存款支付货款和运费生成的记账凭证已经在总账显示,怎么删除作废这张凭证
假定鸿韵公司2019年6月1日至10日发生如下与现金收付有关的交易或事项:(1)3日,支付购买材料运费150元(假定不考虑税金的处理)。(提示:借方科目为“在途物资”)。(2)4日,从银行提取现金15000元,备发工资。(3)5日,用现金15000元向员工发放工资。(提示:借方科目为“应付职工薪酬”。)(4)6日,用银行存款35000元偿还应付账款。原始凭证为银行存款转账支票存根1张,银行付款通知单1张。(5)7日,销售商品原价20000元,增值税税率13%,货款及增值税款项以及转入银行账户。1.根据所给资料编制会计分录,注明应填制的记账凭证名称及编号。以(1)为例应填制付款凭证,编号为:现付字第1号。借:在途物资150贷:库存现金150(如果是使用银行存款支付,记为“银付”)2.编制汇总收款凭证(从1日到10日),采用下面的格式,或者是下载附件excel里面的格式。汇总记账凭证账务处理.xlsx汇总付款凭证贷方科目:银行存款2019
2.乙公司为增值税一般纳税人,增值税税率 13%,原材料按实际成本核算。2019 年 4 月, 发生下列经济业务(不考虑运费抵扣进项税额的问题): (1)1 日,向 A 公司函购乙材料一批,填制信汇结算凭证,汇出款项 25 000 元。 (2)3 日,银行转来电汇收账通知一张,金额 36 000 元,系 B 公司汇来函购商品的 货款。 (3)5 日,电汇广州工商银行 30 000 元,开立采购专户。 (4)7 日,向 B 公司发出函购的商品一批,货款 30 000 元,增值税税额 3 900 元, 余款通过银行汇还对方。 (5) 8 日,向广州中城公司购进丙材料一批,货款 20 000 元,增值税税额 2 600 元, 运杂费 400 元,一并从本月 5 日在广州开立的采购专户支付。材料尚未运达。 (6)10 日,广州采购专户已结清,余款已退回存入银行。 (7)12 日,收到 A 公司发来函购乙材料,并收到其附来的发票和运杂费凭证,列明 货款 20 000 元,增值税税额 2 600 元,运杂费 600 元,材料已验收入库。余款 1 800 元也 已汇回,存入银行。 会计分录怎么写
2.乙公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,原材料按实际成本核算。2019年4月,发生下列经济业务(不考虑运费抵扣进项税额的问题):(1)1日,向A公司函购乙材料一批,填制信汇结算凭证,汇出款项25000元。(2)3日,银行转来电汇收账通知一张,金额36000元,系B公司汇来函购商品的货款。(3)5日,电汇广州工商银行30000元,开立采购专户(4)7日,向B公司发出函购的商品一批,货款30000元,增值税税额3900元,余款通过银行汇还对方。(5)8日,向广州中城公司购进丙材料一批,货款20000元,增值税税额2600元,运杂费400元,一并从本月5日在广州开立的采购专户支付。材料尚未运达。(6)10日,广州采购专户已结清,余款已退回存入银行。(7)12日,收到A公司发来函购乙材料,并收到其附来的发票和运杂费凭证,列明货款20000元,增值税税额2600元,运杂费600元,材料已验收入库。余款1800元也已汇回,存入银行。(8)15日,销售给C公司商品一批,货款20000元,增值税税额2600元,连同以库存现金垫付的运杂费500元一并向银行办妥托收承付结算手续。
(1)1日,向A公司函购乙材料一批,填制信汇结算凭证,汇出款项25000元(2)3日,银行转来电汇收账通知一张,金额36000元,系B公司汇来函购商品的货款(3)5日,电汇广州工商银行30000元,开立采购专户(4)7日,向B公司发出函购的商品一批,货款30000元,增值税税额3900元,余款通过银行汇还对方(5)8日,向广州中域公司购进丙材料一批,货款20000元,增值税税额2600元运杂费400元,一并从本月5日在广州开立的采购专户支付。材料两未运达(6)10日,广州采购专户已结清,余款已退回存入银行(7)1日,收到A公可发来函购乙材料,收到其来的发和运杂,列明货款20000元,增值税税2600元,杂费600元材料已验收入库,余款1800元也已汇回,存入银行(8)B5日,销售给C公可品一批,货款20000元,增值校2600元,连同以库存现金垫付的运杂费500元一并向银行办安托收承付结算手续(9)17日,银转来苏州D收承付结解先证,并附增值税专用发票一张,列明甲材料货款50000元,增值税税额6500元,运杂费凭证一张,金额800元,材料尚未收到会计分录怎么写?
老师:分公司是小规模纳税人,所得税是自行申报。 增值税是1%,请问附加税是否减半
售价金额法结转成本,是什么意思
老师好:我们属于敬老院,民政上拨付。人员工资7.8个月没有拨付,但供养金和护理费一直拨付,没办法用的供养金和护理费先垫付的人员工资,后来没钱了又去借款发工资,现在快过年了,工资都拨付下来了,现在账户上那么多钱怎么处理 没钱的时候头疼,有钱的时候又头疼 原则上老板不让账户里有钱
老师,我们是小规模·1%的税,开增值税跟普票对我们自己没有什么影响吧
老师:分公司所得税就是各个税种都是自行纳税,分公司是小规模纳税人; 老师我想问增值税申报是1%,附加税是否减半?
老师,您好,什么是资本利得税什么是股息税?
老师,请问下之前公司采购了一台车(收到的是增值税专用发票),由于是商业折扣,发票上面有销售价和折扣价,比如说是44955.76元,现在车辆要去上牌,我们根据增值税专用发票开具机动车销售统一发票时,不含税金额是44955.75元,导致现在账面还留存0.01元,车子上牌已经完成了,现在账面该怎么处理呢?
这是个商贸公司,公司有用一个法人的005603个人账户收货款,7月份公账户没钱,法人从0056个人账户给公司转账10万元,备注借支款 会计分录:借:银行存款-公账 10万 贷:银行存款-法人户0056 10万 现在法人直接把这10万从私人户转至他亲人的其他账户,相当于还了之前的借支款,这个会计分录应该怎么写
请问老师,我公司的工人给其他建筑甲公司干了2个月临时工,我公司如何给甲公司开具发票呢,跨区操作了
老师我们5月收到一笔预收款,11月退回去了,我这个分录是不是应该借预收借银行存款负数,但是做的时候是借银行存款贷预收,现金流销售商品收到的现金,那么