你这个未分配利润下面有显示,你结转损益,借本年利润 贷管理费用 财务费用,
老师我现在就是不大明白这个资产负债表和利润表儿哈,就是怎么不明白呢。就是资产等于负债加所有者权益吧,这个基本的这个恒等式我懂,但是我现在看这个表儿吧。我总是感觉好像。不大会看,还不是完全不懂,反正就是好像不大明白,那么我家现在这个利润表儿它不就出现负数了吗?那你说他这利润表就是在我每个月的工作当中。我正常寄,我家的收入,正常计费用。正常登记各项的这个支出啊,主营收入啊,什么其他什么的哈。就是说它的利润表是这个我用的用友系统是不是自动合成的吗?自动就是转的结转的。那就出负数了,就是我就不用管吧,就是我只要是以前的帐做的。就是说,只要我这个每个月的账做对了。那数也对起来了,那么它字字电脑自动结转的利润表儿。还有自自己生成的这个资产负债表,那么就都是对的,是吧。
你好,老师,请教你一下,资产负债表应该是根据系统自动生成的吧,我这怎么老是不平,我其实也知道差在哪里,不是应该自动生成平的呀,左边资产差了一些管理费用财务费用,费用类的怎么会显示,只是针对一些资产的呀
老师,您好!是这样的,在用友u8系统里面,我固定资产卡片弄错了一个折旧率,然后累计折旧就错了。后面自动生成凭证的时候,金额也是那个错的出来了,我就根据正确的金额改正并且保存了凭证。再去固定资产卡片的折旧率可以改,但是到折旧分配表的时候就进不去了,显示已经做过凭证了不能改了,我该怎么办呀?这个固定资产卡片里的累计折旧错了,但是凭证上改对了的话会影响利润表吗?
2017年9月李文华大学毕业分配到大宇公司会计部从事会计工作,会计部主任准备安排她负责会计报表的编制,于是在9月底编制月报时让李文华也编制一份资产负债表、利润表和所有者权益变动表。第一遍小李编制的资产负债表不平,第二遍平衡了,但是与经理编制的资产负债表总额相差十多万元,利润表的净利润与经理编制的利润表差几万元。经理问她怎么编制的,她说资产负债表项目是根据总分类账户的余额填制的,利润表项目是根据损益科目发生额直接填列的。你认为李文华可能在什么地方出了差错?并根据以下公司期末账户余额和本期发生额正确编制公司的资产负债表、利润表和所有者权益变动表 老师您好 利润表求出来净利润是516290 资产负债表老编不平 麻烦请教一下。我错哪儿了?谢谢
老师你好!我新接的会计的账,我看到他资产负债表上的其他应付款是负数,我问他,怎么回事,他说她有暂古费用了,那也不对啊!其他应付是负数,就是多付出去的,不是应该是其他预付款吗?是应该看看有预付款是多少呢!分裂填报,填成正数吗?他不是手工账,是财务软件做的,自动生成报表,财务软件不会自动分析做分裂填报吗?
小规模税务系统资产负债表误填了实收资本10万,实际认缴10万,实缴为0,这个第二季度或者第二年要怎么更正?
老师,这两题怎么解?第4题问的是分别多少金额?答案就一个,我算出来的也不一样
小规模纳税人开电子普票,每个季度30万的免增值税销售额,可以顶额30万去开票吗
老师,生鲜超市商品损耗怎么做会计处理,需要哪些附件
老师:我想问问,以前年度折旧计提多了,而且已经分摊到各个项目成本里面去了,现在跨年要怎么处理?又不用补税得情况下
老师,这种其他应付款负数一般是什么意思
老师,机构信用代码证是不是就是三证合一的税号
申报个税按照应发工资还是实发工资呢
老师你好。我想问一下。我们24年的年终奖计提并缴纳了个税,但是到现在没有支付,我现在汇算怎么办?
请问我要进行社保申报缴纳,登陆电子税务局是通过企业业务还是自然人业务
等结转损益后才会平是吧
是的,需要结转损益才会平
我简单的问一下关于计提的事情,月未计提下月发放是吗,必须月未计提是吗?计、提利息,借:财务费用 贷:应付利息,是这样吗?计提工资:借管理费用 这里涉及一些医社保的 ,下月实际发放:借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 -职工医社保 其他应收款 -个人所得税 - 银行存款
原则是这样,你要是没有计提,没有跨年,你这个下个月计提也可以,