借:银行存款 贷:营业外收入

请问今年初做的银行,之前都没做但有余额,今年一月份做一个会计分录,期初余额是,借银行存款,请问贷方做什么科目?
你好,老师,我接手一个个体户,之前是定期定额征收,不用做账,今年开始查账征收了,要做账了,我这样期初数怎么弄呢,目前银行存款上有62653.27元,22年应收款485099.96元,这样期初数怎么录入才行呢,有点摸不着头脑了
老师,我银行期初余额对不上,是以往年度没有做账,怎么做分录调账呢?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师,21年是手工账,22年初变成电脑账了 结果录入期初余额的时候,发现银行存款有一个银行的期初余额录错误了应该录15元,结果录成了48000元,那相对应的会是哪个科目录错了呢?是银行与银行之间,还是银行与往来科目之间?
老师好, 问下单位股东2个,有一个已变更了, 比如之前A200万,B100万, 变更后A200, C100 变更后的章程上写认缴款A200,C100 出资日期2027.12.31日, 这是什么意思
铝合金厂统计不清的情况下,坯料和喷涂料怎么算成本
接手一家健身房的小规模,原来是私人卡收钱,花钱买了固定资产,在营业,现在想全部流水通过公账,我接手记账固定资产怎么入账
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老师现在有个问题,甲方跟乙方两个单位,合伙做一个项目合同款是100万,以甲方的名义跟丙方签合同,甲方出设备60万,乙方出人工10万,甲方分给乙方多少钱,甲乙双方不赔钱?
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老师总公司和分公司如何报企业所得税啊,分公司是独立核算的,分公司有注册资金吗?
我25年12月暂估的戍成本,借生产成本,贷应付公司A,现5.31前拿不到票,我是在26年4月或5月,红冲这张凭证再汇算调增吗?
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