一、交订金时 借:银行存款(或库存现金)10000 贷:预收账款寺10000 二、送货时 借:库存现金30000 贷:预收账款30000 三、确认收入 借:预收账款50000 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转对应的成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 四、收款平账 借:银行存款(或库存现金)10000 贷:预收账款10000

请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
老师我门在送家具的时候g给了3万不应该jie转吗?客户收到东西了
送家具时就是应确认收入了。
先收1万银行存款1预收1万又收到3万,然后给人家送完货,还差1万银行存款3预收账款1应收账款1主营业务收入5最后又给了1万银行存款1应收账款1万这样写对吗
如果是税务申报的账务处理就是上述你写的会计分录。如果是内账, 可以按你说的账务处理