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请问去年取得的一张费用专票按照普票入账,没有计入应交增值税进项税额,今年汇算清缴怎么账务处理?

2020-05-22 20:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-05-22 20:04

你做账做借进项税额 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润,这个汇算清缴填写纳税调整表,扣除下面其他,30栏纳税调增

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快账用户8923 追问 2020-05-22 20:13

我们是小企业会计准则,用借:进项税额,贷:利润分配—以前年度损益调整,借:利润分配—以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润是一样的吧

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齐红老师 解答 2020-05-22 20:18

这个做借进项税额 贷利润分配—未分配利润

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快账用户8923 追问 2020-05-22 20:55

那这个不用以前年度损益调整科目吗?汇算清缴也不用调整了吗?

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齐红老师 解答 2020-05-22 21:10

是的,小企业会计准则不用以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2020-05-22 21:11

这个差额金额记得纳税调增,纳税调整表纳税调增

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你做账做借进项税额 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润,这个汇算清缴填写纳税调整表,扣除下面其他,30栏纳税调增
2020-05-22
借:进项 贷:未分配利润
2023-08-11
你好    你的意思 是没有认证 你跑去做进项税了 是吗 。 那你现在认证了么有  
2021-01-15
你好 借预收 贷利润分配 应交税费 汇算清缴你的收入再纳税调整明细表收入增加 成本做了嘛
2021-05-18
你好,你们还想抵扣增值税的吗?如果不抵扣的话,选择不抵扣勾选发票,放到凭证后面就可以。
2021-05-25
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