你做账做借进项税额 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润,这个汇算清缴填写纳税调整表,扣除下面其他,30栏纳税调增

请问去年取得的一张费用专票按照普票入账,没有计入应交增值税进项税额,今年汇算清缴怎么账务处理?
去年一张专票记账时,进项税额直接计入了“应交税费—应交增值税(进项税额)” 没有记(待认证进项税额),现在发现内外系统增值税账不平,怎么处理?
21年计提了费用,22年没取得相应的发票,企业所得税汇算清缴,调增应纳税所得额,账务上怎么处理?
老师请问下,2021年企业的电话费,每个月都是银行代扣代缴的,做账时按费用处理的,但是在2022年取得了增值税专票,应该怎么做账务么?还有所得税汇算时应该怎么处理呢? 平时做账时,按照扣款的金额做的费用,但是扣款金额是包含增值税进项的,所以费用上有差额。
请问老师,在次年企业所得税汇算清激前取得上年业务增值税专用发票,但上年会计未算进项税已全额入账,应如何处理?
老师好!想咨询下,对方提供我们公司认证审核服务,依据合同规定,我们公司承担相关人员的餐饮、交通费用,但是对方人员提供不了发票,这种情况,公司一般怎么处理?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?现在第四季度了怎么办?
新公司个人所得税,零申报,刚刚点击为啥显示申报失败啊?是不是这么晚了不能申报了啊?
你好老师税负率怎么计算
老师,合作的医院部分货款收不回来,还要求给他们个清账说明,要是他们没有法律上的说明坏账的文件依据,其他还能用什么说明
请问老师 11月开的有出租厂房发票 是还要申报印花税是吗谢谢
推广费,发票开技术服务费,那做账算广告费吗?
您好,老师,我想问一下,企业与企业之间转让股权,怎么算税,有相关的政策文件吗
你好老师,我们公司是一般纳税人,给对方公司开票开普通发票 开普通发票还用进项票抵扣吗?如果抵扣的话开的普票可以用进项票专票抵扣吗?
税务首次预期步伐是指只要是首次就不罚,还是首次,但是逾期了半年之后还是要罚。
我们是小企业会计准则,用借:进项税额,贷:利润分配—以前年度损益调整,借:利润分配—以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润是一样的吧
这个做借进项税额 贷利润分配—未分配利润
那这个不用以前年度损益调整科目吗?汇算清缴也不用调整了吗?
是的,小企业会计准则不用以前年度损益调整
这个差额金额记得纳税调增,纳税调整表纳税调增