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单位性质是事业单位,但是呢做账呢又按照新收入准则做账,税务系统开具了发票所以产生了增值税,这种需要缴纳企业所得税?我看到税务系统也没有核定到企业所得税啊,电子税务局是申报的政府会计制度?这种到底需不需要申报企业所得税?

2024-10-27 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-27 14:14

同学,你好 需要缴纳所得税,你有盈利就要缴纳所得税

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快账用户9810 追问 2024-10-27 14:16

而且我看到开票范围超出了经营范围,这种需要更改经营范围?

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齐红老师 解答 2024-10-27 14:17

同学,你好 需要更改经营范围

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快账用户9810 追问 2024-10-27 14:18

临时开票呢?不是经常业务需要增加?

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齐红老师 解答 2024-10-27 14:19

同学,你好 偶尔一次是可以的

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同学,你好 需要缴纳所得税,你有盈利就要缴纳所得税
2024-10-27
必须得有增值税申报表,才能进行申报,和主管税务机关沟通确认一下,得加上表以后才能0申报
2022-10-25
你好更正或者补申报就可以
2025-04-17
您好同学, 《关于增值税销售额与利润表营业收入不一致情况的说明》 [统计局名称]: 我单位在填报统计数据过程中,发现增值税销售额与利润表营业收入存在不一致的情况,现将具体原因说明如下: 一、差异情况概述 我单位 2025 年度利润表营业收入为[X]元,而增值税销售额为[X]元,两者存在差异,差异金额为[X]元。 二、差异原因说明 我单位存在向境外单位提供完全在境外消费的服务的业务,根据相关税收政策,此类服务可享受增值税免税优惠。在业务发生时,由于工作人员疏忽,未及时在电子税务局进行免税备案,导致这部分免税收入未申报增值税。但在会计核算上,我们按照会计准则将这部分收入正常计入了利润表中的营业收入,用于企业所得税的申报。 这部分未申报增值税的免税收入金额为[X]元,具体业务详情如下: 三、后续整改措施 针对此次问题,我单位已高度重视,安排专人负责跟进免税备案事宜。目前,相关免税备案资料已准备齐全,并已提交至电子税务局,待审核通过后,我们将严格按照税收政策规定进行增值税申报,确保今后增值税销售额与利润表营业收入数据的一致性。 我们承诺今后将加强税务管理,提高财务人员的业务水平和责任意识,避免类似情况再次发生。 特此说明。 [单位名称] [具体日期] 以上说明需加盖单位公章,
2025-10-28
你好,需要的把它结转到利润分配未分配利润。
2024-09-05
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