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标题甲公司为一般纳税人,增值税税率为13%,10日,以公司生产的产品对外捐赠,该批产品的实际成本为200000元,售价为250000,请编制相关的会计分录。

2020-05-27 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-05-27 09:22

借营业外支出200000%2B250000*13% 贷库存商品200000 应交税费-销项税额250000*13%

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快账用户tix8 追问 2020-05-27 09:25

这个是200000%2B250000*13%能换一种解释一下吗,看不懂什么意思

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齐红老师 解答 2020-05-27 09:28

对外捐赠视同销售,不确认损益,所以按照成本价格计量,视同销售缴纳增值税按照公允价值

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借营业外支出200000%2B250000*13% 贷库存商品200000 应交税费-销项税额250000*13%
2020-05-27
你好 借营业外支出 贷库存商品 进项税转出
2021-03-17
应计入营业外支出的金额是=300000*1.13
2022-08-04
应计入营业外支出的金额是=300000*1.13
2022-08-04
同学你好 1、借:管理费用300000*1.13 贷:主营业务收入300000 应交税费-应交增值税(销项税额)300000*13% 借:主营业务成本200000 贷:库存商品200000 2、借:营业外支出200000%2B32500 贷:库存商品200000 应交税费-应交增值税(销项税额)32500 3、借:长期股权投资750000%2B97500 贷:主营业务收入750000 应交税费-应交增值税(销项税)97500 借:主营业务成本600000 贷:库存商品600000
2022-05-26
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