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丙公司为增值税一般纳税人,将本公司生产的产品用于对外捐赠。该批产品的成本为200000元,计税价格为300000元。增值税税率为13%。则丙公司应计入营业外支出的金额是()元。

2022-08-04 21:26
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2022-08-04 21:32

应计入营业外支出的金额是=300000*1.13

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应计入营业外支出的金额是=300000*1.13
2022-08-04
应计入营业外支出的金额是=300000*1.13
2022-08-04
您好,自产用于捐赠的分录是这样的 借:营业外支出 贷:库存商品 200000 应交税费-应交增值税(销项税额)39000 捐赠在增值税上要视同销售的
2021-05-15
您好,这个是这样的200000%2B300000*13%=239000
2022-08-05
您好,对外捐赠。不缺认收入,确认为营业外支出。 增值税按照公允价值计算。
2020-08-25
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